Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
109,150 Dominican Pesos
Request Reference:
HMEC-DAF-CD-2025-0001
Request Name:
Adquisición de materiales de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza para uso del centro hospitalario.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ No 19 El Cercado San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/02/2025 16:31:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
14/02/2025 16:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/02/2025 16:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/02/2025 16:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/02/2025 16:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/02/2025 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/02/2025 16:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/02/2025 16:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
14/02/2025 16:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/02/2025 16:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/02/2025 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
109,150.07
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
3,999.96
DOP
----
View
2.3.9.1.01
29,079.98
DOP
----
View
2.3.1.1.01
1,400.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,200.06
DOP
----
View
2.3.3.2.01
14,619.99
DOP
----
View
2.3.9.5.01
42,000.04
DOP
----
View
2.3.9.9.05
16,850.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
109,150.07
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
109,150.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/02/2025 18:02:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
17/02/2025 17:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Formulario de Solicitud.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Pliego de Condiciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1718159
17/02/2025 18:15
109,150.06 Dominican Pesos
Final Report:
17/02/2025 18:15
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Benzan Herrera, SRL
109,150.06 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Materiales de Limpieza
-
Subtotal
109,150.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
10
CAJ
400
4,000.00
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
5
CAJ
920
4,600.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
3
CAJ
1,450
4,350.00
4
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE
2
CAJ
700
1,400.00
5
47131808 - Germicida seco
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
16
UD
180
2,880.00
6
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
LIMPIA CRISTALES
6
UD
200
1,200.00
7
47131609 - Manijas de esc
(...)
47131609 - Manijas de escobas o traperos
2.3.9.1.01
SUAPERS
4
UD
375
1,500.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLON
3
UD
195
585.00
9
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES NEGROS
12
UD
105
1,260.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DISPENSADOR
7
PAQ
1,000
7,000.00
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL ENCUERO
6
PAQ
600
3,600.00
12
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA
3
CAJ
1,450
4,350.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
2
UD
1,300
2,600.00
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA LIMPIA CRISTAL
12
UD
100
1,200.00
15
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS
2
PAQ
1,460
2,920.00
16
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
1
PAQ
1,100
1,100.00
17
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARA DESECHABLE
4
CAJ
1,000
4,000.00
18
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDOR DESECHABLE
4
CAJ
1,000
4,000.00
19
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATO DESECHABLE
6
PAQ
1,650
9,900.00
20
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO DESECHABLE
6
CAJ
2,650
15,900.00
21
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PLASTICA 30G
8
PAQ
1,000
8,000.00
22
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PLASTICA JARDIN
8
PAQ
1,000
8,000.00
23
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PLASTICA 17X22
1
PAQ
850
850.00
24
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
3
UD
65
195.00
25
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO DE INODORO
3
UD
175
525.00
26
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
12
UD
55
660.00
27
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLODE ALAMBRE
5
PAQ
185
925.00
28
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE FREGAR
1
PAQ
1,400
1,400.00
29
47131802 - Terminados o c
(...)
47131802 - Terminados o ceras para pisos
2.3.9.1.01
VAINILLA
2
CAJ
800
1,600.00
30
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado
2.3.9.5.01
PAPEL DE ALUMINIO
2
CAJ
4,100
8,200.00
31
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
3
UD
150
450.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1718159
Informe final de la selección DO1.AWD.1718159
17/02/2025 18:15
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.626347
La lista de oferentes del proceso HMEC-DAF-CD-2025-0001 publicada por Hospital Municipal El Cercado
17/02/2025 18:02
(UTC -4 hours)
Detail