Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
80,300 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CD-2025-0068
Request Name:
COMPRA DE CAFETERA, MOCHILA, CAPAS, ESCALERA,BATERÍAS, CARGADORES Y CERRADURAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE CAFETERA, MOCHILA, CAPAS, ESCALERA,BATERÍAS, CARGADORES Y CERRADURAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Korand Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/02/2025 14:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/02/2025 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/02/2025 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/02/2025 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/02/2025 14:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/02/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/02/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/02/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
79,791.65
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
1,699.20
DOP
----
View
2.3.9.6.01
32,513.72
DOP
----
View
2.6.1.4.01
15,146.53
DOP
----
View
2.6.5.7.01
3,717.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
5,605.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
21,110.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
79,791.65
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1739820672584YBWmx
1
79,791.65
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/02/2025 11:12:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/02/2025 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx
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Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
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REQUISICIONES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN sf.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA NEW.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1718314
17/02/2025 12:29
79,791.65 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/02/2025 12:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Feservices, SRL
79,791.65 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
80,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
Ceraduras para Gavetas
25
UD
250
6,250.00
2
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
Ceraduras para Gavetas
20
UD
280
5,600.00
3
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
Ceraduras para Gavetas
20
UD
350
7,000.00
4
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
Tornillo con tarugo expansivo HG 19mm (3/4x4`)
12
UD
225
2,700.00
5
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Pilas Alcalina AAA 40/1
3
PAQ
2,500
7,500.00
6
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Pilas Alcalina AA 40/1
3
UD
2,700
8,100.00
7
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
Cafetera de 40 taza
1
UD
13,250
13,250.00
8
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
Escalera de 3 escalones plegable y antideslizante
1
UD
3,500
3,500.00
9
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
Cargador de pared para celular ZTE A5
2
UD
1,700
3,400.00
10
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
Cargador de pared para tablet Samsung Galaxy A
2
UD
1,950
3,900.00
11
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
Cargador de bateria para aspiradora Milwaukee
1
UD
9,600
9,600.00
12
53121603 - Morrales
2.3.9.2.02
Mochila
1
UD
5,500
5,500.00
13
46181525 - Ropa impermeab
(...)
46181525 - Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo
2.3.9.9.04
Capa para agua de 2 piezas, amarillo
2
UD
2,000
4,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1718314
Informe final de la selección DO1.AWD.1718314
17/02/2025 12:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.626048
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2025-0068 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
17/02/2025 11:12
(UTC -4 hours)
Detail