Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
88,160 Dominican Pesos
Request Reference:
CORPHOTEL-DAF-CD-2025-0009
Request Name:
Compra de Material Gastable de Limpieza Oficina Principal y Plaza Naranjo Higuey
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Material Gastable de Limpieza Oficina Principal y Plaza Naranjo Higuey
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/02/2025 11:05:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/02/2025 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/02/2025 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/02/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/02/2025 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/02/2025 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/02/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/02/2025 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
103,106.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
32,585.70
DOP
----
View
2.3.7.2.05
4,500.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
7,080.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
9,487.20
DOP
----
View
2.3.3.2.01
34,515.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
5,817.40
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,596.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
6,525.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
103,106.30
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DADFI0270
1
103,106.30
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/02/2025 14:25:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
13/02/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO DEL PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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AUTORIZACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1716206
14/02/2025 11:02
103,106.3 Dominican Pesos
Final Report:
14/02/2025 11:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Garena, SRL
103,106.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
PRIMERA LIMPIEZA DE OFICINA
-
Subtotal
88,160.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Traperos húmedos
8
UD
200
1,600.00
2
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Antisépticos basados en alcohol o acetona
12
CAJ
500
6,000.00
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas plásticas
12
PAQ
550
6,600.00
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas plásticas
12
PAQ
120
1,440.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
9
PAQ
1,500
13,500.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel
25
PAQ
150
3,750.00
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel
8
PAQ
1,500
12,000.00
8
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Desinfectante de manos
5
GAL
650
3,250.00
9
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro cl
20
GAL
110
2,200.00
10
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
Limpiador de manos
12
GAL
140
1,680.00
11
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Productos para el lavaplatos
12
GAL
140
1,680.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
15
GAL
200
3,000.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes Ambientador para uso doméstico
10
GAL
800
8,000.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
10
GAL
400
4,000.00
15
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucares naturales o productos endulzantes
125
LB
45
5,625.00
16
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Productos de lavandería
30
LB
46.66
1,399.80
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
8
UD
170
1,360.00
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Palita recogedor de basura
8
UD
125
1,000.00
19
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponjas
20
UD
40.01
800.20
20
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponjas ( brillo verde)
15
UD
25
375.00
21
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticidas
15
UD
300
4,500.00
22
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de protección
10
UD
80
800.00
23
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Limpiadores de pisos
12
GAL
300
3,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1716206
Informe final de la selección DO1.AWD.1716206
14/02/2025 11:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.625299
La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-DAF-CD-2025-0009 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
13/02/2025 14:25
(UTC -4 hours)
Detail