Contract Notice Detail
Request CanceledThis Request was cancelled by the buyer Hospital Central de las FFAA on 11/08/2025 15:05:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: Los artículos no fueron despachados en su totalidad
Summary Information

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210,000 Dominican Pesos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2025-0056 
ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Canceled
ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
Services 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

11/02/2025 16:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/02/2025 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/02/2025 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/02/2025 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/02/2025 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/02/2025 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/02/2025 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/02/2025 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/02/2025 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
210,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01210,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1739304522331FP9cu40.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/02/2025 10:41:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
12/02/2025 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ACTA DE APROBACION.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FICHA TECNICA- BIENES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.171301612/02/2025 11:00210,000 Dominican Pesos
    Final Report:12/02/2025 11:00Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Suplidora María y José, SRL210,000 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
210,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01FARDOS DE AGUA700UD210147,000.00
    
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA600UD10563,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
11/08/2025 15:05 (UTC -4 hours)
Detail
12/02/2025 11:00 (UTC -4 hours)
Detail
12/02/2025 10:41 (UTC -4 hours)
Detail