Contract Notice Detail
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Base Total Price:
213,639 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0072
Request Name:
SERVICIO DE CATERING PARA LA JORNADA DE ANESTESIA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE CATERING PARA LA JORNADA DE ANESTESIA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/02/2025 09:40:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/02/2025 09:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/02/2025 09:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/02/2025 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/02/2025 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/02/2025 09:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/02/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/02/2025 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/02/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/02/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
213,639.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
213,639.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
servicio de catering
213,639.00
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
095
1
213,639.00
DOP
Vencido
Cuota_Catering jornada pediatrica_Feb2025.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/02/2025 10:13:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/02/2025 09:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion_Catering jornada pediatrica_Feb2025.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acta inicio_Catering jornada pediatrica_Feb2025.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud_Catering jornada pediatrica_Feb2025.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificacioens técnicas - Compra Directa -.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1712010
14/02/2025 12:11
213,639 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/02/2025 12:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Altagracia Carrasco Eventos, SRL
213,639 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
213,639.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
ESTACION P/300 PERMANENTE DE: CAFÉ, AGUA Y HIELO (INCLUYE: AZUCARERAS CON AZUCAR BLANCA, MORENA, CREMORA Y AZUCAR DE DIETA
300
UD
177
53,100.00
2
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
VASOS BIODEGRADABLES P/CAFÉ CON SUS REMOVEDORES/PAQ
10
UD
354
3,540.00
3
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
CAFETERA ELECTRICA
3
UD
1,770
5,310.00
4
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
NEVERA JUMBO
2
UD
1,770
3,540.00
5
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
EMPAQUES CLEAR DECORADOS CONTENIENDO PICADERAS: SANDWICHITOS DE CREAM CHEESE Y PUERRO, PASTELITOS, PAN PITA DE VEGETALES, CROQUETAS, MINI BROWNIE
300
UD
383.5
115,050.00
6
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
BOTELLITAS DE JUGO 8 ONZ (CHINOLA, FRUIT PUNCH, NARANJA)
300
UD
70.8
21,240.00
7
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
MESAS BUFFET 72X30
2
UD
295
590.00
8
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
MANTEL BLANCO HASTA PISO 72X30
2
UD
590
1,180.00
9
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
PAQUETES DE SERVILLETAS DESECHABLES
2
UD
413
826.00
10
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
TRANSPORTE IDA Y VUELTA (3 VIAJES)
1
UD
3,540
3,540.00
11
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
MOZO
1
UD
5,310
5,310.00
12
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
DOILES P/BANDEJA MOZO
1
UD
177
177.00
13
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
BANDEJAS ANTIDESLIZANTES
1
UD
236
236.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1712010
Informe final de la selección DO1.AWD.1712010
14/02/2025 12:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.624320
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0072 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
11/02/2025 10:13
(UTC -4 hours)
Detail