Contract Notice Detail
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Base Total Price:
295,705 Dominican Pesos
Request Reference:
HLA-DAF-CM-2025-0001
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL EL ALMIRANTE, CON TRANSPORTE INCLUIDO
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. La Pista El Almirante Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/02/2025 16:09:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/02/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/02/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/02/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
12/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
14/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/02/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/02/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/02/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
34,345.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
27,855.38
DOP
----
View
2.3.4.1.01
6,490.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
34,345.38
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
HLA-2025-00001
1
34,345.38
DOP
Vencido
existencia de fondos DIAJU.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/03/2025 12:00:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
07/02/2025 12:08:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
10/02/2025 11:12:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/02/2025 22:22:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
11/02/2025 14:58:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
11/02/2025 15:55:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 1 MATERIAL LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO 2 MATERIAL LIMPIEZ.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ACTO 2 MATERIAL LIMPIEZ.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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EXISTENCIA DE FONDO 4.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1731027
11/03/2025 12:10
34,345.38 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/03/2025 12:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Diaju, SRL
34,345.38 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
295,705.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
250
GAL
90
22,500.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALON DE JABON DE CUABA
230
GAL
190
43,700.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
JABON DE MANOS
60
GAL
180
10,800.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
DESINFECTACTES VARIADOS
250
GAL
130
32,500.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
SUAPER N0.36
15
UD
300
4,500.00
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
LOMPIADOR DE LOSETAS
10
GAL
220
2,200.00
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
SACO DETRGENTE EL POLVO 30 LIBRAS
1
LB
1,380
1,380.00
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
FALDO DE PALEL DE BAÑO PARA DISPENZADOR
65
PAQ
770
50,050.00
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
FALDO DE SERVILLESTA
55
PAQ
1,000
55,000.00
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
FALDO DE SERVILLETAS FAMILIAR
90
PAQ
165
14,850.00
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CUBOS PARA TRAPEAR
10
UD
300
3,000.00
12
51171504 - Antiácidos de
(...)
51171504 - Antiácidos de bicarbonato de sodio
2.3.4.1.01
BICARBONATO DE SODIO
50
LB
130
6,500.00
13
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES EN SPRAY
35
UD
210
7,350.00
14
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
ESCOBAS COMPLETAS
15
UD
195
2,925.00
15
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GUANTES PARA LIMPIEZA
100
UD
200
20,000.00
16
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS
20
GAL
525
10,500.00
17
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALON DE VINAGRE BLANCO PARA ASEP
25
GAL
90
2,250.00
18
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALON DE LAVAPLATOS
30
GAL
190
5,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1731027
Informe final de la selección DO1.AWD.1731027
11/03/2025 12:10
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.633063
La lista de oferentes del proceso HLA-DAF-CM-2025-0001 publicada por Hospital Local El Almirante
11/03/2025 12:00
(UTC -4 hours)
Detail