Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
235,125.62 Dominican Pesos
Request Reference:
CESAC-DAF-CD-2025-0001
Request Name:
ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) La Caleta Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/02/2025 10:15:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/02/2025 10:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/02/2025 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/02/2025 10:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/02/2025 10:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/02/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/02/2025 10:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/02/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
235,125.62
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
15,930.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
84,193.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
27,003.12
DOP
----
View
2.3.7.2.06
54,781.50
DOP
----
View
2.3.9.9.05
31,860.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
12,685.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
8,673.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES
235,125.62
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG173893832583343Sd2
1
235,125.62
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/02/2025 11:20:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/02/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
06022025_SOLICITUD DE COMPRA OCONTRATACIÓN.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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06022025_SOLICITUD DE COMPRA OCONTRATACIÓN.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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06022025_SOLICITUD DE COMPRA OCONTRATACIÓN.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1709414
07/02/2025 08:33
235,125.62 Dominican Pesos
Final Report:
07/02/2025 08:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Netofa, SRL
235,125.62 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
235,125.62
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
BOMBA TRIFASICA CPM 680C 5.5 HP 220 VOLT.
1
UD
84,193
84,193.00
2
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
LLAVE DE PASO HG DE 2 PULGADAS
1
UD
5,614.44
5,614.44
3
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
CHEQUE EN COBRE DE 2 PULGADA
2
UD
3,053.84
6,107.68
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURAS BLANCO 00ACRILICA
5
GAL
4,702.3
23,511.50
5
31201513 - Cintas antides
(...)
31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad
2.3.9.9.05
METRO LINEAL DE CINTA ANTIDESLIZANTE PARA ESCALERA
40
UD
796.5
31,860.00
6
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA GRIS EPOXICA
5
GAL
6,254
31,270.00
7
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLO COMPLETOS (MOTA Y BASE DE ROLO)
5
UD
2,006
10,030.00
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 3
6
UD
442.5
2,655.00
9
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CANALETA PLASTICA DE 1/2 CON CINTA ADHESIVA
1
UD
2,094.5
2,094.50
10
31162104 - Anclajes de to
(...)
31162104 - Anclajes de tornillo
2.3.5.5.01
TARUGOS VERDE CON TORNILLOS
10
UD
867.3
8,673.00
11
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
LLAVE MEZCLADORA TIPO TORRES CON SU MANGUERA
3
UD
2,389.5
7,168.50
12
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
LLAVE PARA LAVAMANOS SENCILLA
2
UD
3,009
6,018.00
13
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARAS PANEL LED REDONDAS EMPOSTRABLE DE 18 WATT
10
UD
1,593
15,930.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1709414
Informe final de la selección DO1.AWD.1709414
07/02/2025 08:33
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.623095
La lista de oferentes del proceso CESAC-DAF-CD-2025-0001 publicada por Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria
06/02/2025 11:20
(UTC -4 hours)
Detail