Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
83,589.5 Dominican Pesos
Request Reference:
TNR-DAF-CD-2025-0003
Request Name:
Adquisición Insumos de Limpieza 1er Trimestre, para uso Tecnificación nacional de Riego.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición Insumos de Limpieza 1er Trimestre, para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/02/2025 11:03:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/02/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/02/2025 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/02/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/02/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/02/2025 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/02/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/02/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,608.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
8,608.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Insumos de Limpieza T-1
8,608.10
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1739543689703JMo01
1
8,608.10
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/02/2025 12:18:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
05/02/2025 16:24:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
05/02/2025 18:00:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
06/02/2025 09:58:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
06/02/2025 13:57:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
06/02/2025 14:18:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
06/02/2025 15:19:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
06/02/2025 15:57:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
07/02/2025 11:36:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
Download
OFICIO DA-007-2025.pdf
Other
Download
CONDICIONES GENERALES Y FICHAS TÉCNICAS ADQ. INSUMOS LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ACTA AS-2025-0004 DE APROBACIÓN E INICIO DE PROCEDIMIENTO ADQ. INSUMOS DE LIMPIEZA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
SOLICITUD DE COMPRA Y CONTRATACIÓN.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN EG1738766499451tCC6f.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1716521
13/02/2025 16:06
53,429.48 Dominican Pesos
Final Report:
13/02/2025 16:06
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL
8,608.1 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Prolimdes Comercial, SRL
12,242.5 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Roslyn, SRL
6,884.38 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
GTG Industrial, SRL
25,694.5 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Materiales de Limpieza 1er trimestre
-
Subtotal
83,589.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda plástica Negra 18x24 cal. 120 1000/1 (Ver Ficha Técnica)
5
PAQ
1,171.5
5,857.50
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda plástica Negra 55 galones cal. 150 (1 ciento) (Ver Ficha Técnica)
5
PAQ
850
4,250.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda plástica transparente de 17x22 cal. 120 1000/1 (Ver Ficha Técnica)
5
PAQ
1,320
6,600.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda plástica transparente de 32x22 cal. 120 1000/1 (Ver Ficha Técnica)
5
PAQ
1,320
6,600.00
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla de baño precortada 6/1 (Ver Ficha Técnica)
10
PAQ
1,100
11,000.00
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro 4lt. (Ver Ficha Técnica)
6
GAL
85
510.00
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón líquido de manos 4lt. Con humectante y diferentes aromas (Ver Ficha Técnica)
10
UD
120
1,200.00
8
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol diversos aromas 8 onzas (Ver Ficha Técnica)
12
UD
99
1,188.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico jumbo de baño para dispensador 4/1 de 820 pies (Ver Ficha Técnica)
35
PAQ
877.8
30,723.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas (escobillón plástico y palo de madera) (Ver Ficha Técnica)
6
UD
132
792.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante antibacterial aromatizado 4lt. (Ver Ficha Técnica)
15
GAL
110
1,650.00
12
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta rectangulares 500/1 desechables (Ver Ficha Técnica)
65
PAQ
116.6
7,579.00
13
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla para cocina 12/1 (Ver Ficha Técnica)
4
PAQ
1,080
4,320.00
14
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes plásticos de cocina reforzados size S y L (Ver Ficha Técnica)
12
PAQ
110
1,320.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1716521
Informe final de la selección DO1.AWD.1716521
13/02/2025 16:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.623963
La lista de oferentes del proceso TNR-DAF-CD-2025-0003 publicada por Tecnificación Nacional de Riego
10/02/2025 12:18
(UTC -4 hours)
Detail