Contract Notice Detail
Summary Information

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244,684.42 Dominican Pesos
 
DESARROLLO PROVINCIA-DAF-CD-2025-0003 
Adquisición de materiales de limpieza serán utilizados en la sede central y dependencias de esta institución gubernamental. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales de limpieza serán utilizados en la sede central y dependencias de esta institución gubernamental. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Avenida Doctor Delgado esquina Moises Garcia #307, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

04/02/2025 15:05:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/02/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/02/2025 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/02/2025 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/02/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/02/2025 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/02/2025 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/02/2025 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/02/2025 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
244,684.68 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01112,395.00  DOP----View
2.3.9.1.01132,289.68  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
6  Adquisición de materiales de limpieza serán utilizados en la sede central y dependencias de esta institución gubernamental.244,684.68  DOPMarzo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1739813333522WWSsX1244,684.68  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

05/02/2025 10:43:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
04/02/2025 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
requerimiento.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
requerimiento.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.170880705/02/2025 11:30244,684.68 Dominican PesosActive
    Final Report:05/02/2025 11:30Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Dento Media, SRL244,684.68 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Suministro y limpieza -
    
Subtotal
244,684.42
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Bolsas de basura 28x34 10PAQ6316,310.00
    
 
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes 60GAL159.39,558.00
    
 
4
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes de protección10UD159.291,592.90
    
 
5
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01papel toalla 6/1 50PAQ1,123.9556,197.50
    
 
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponjas60UD44.852,691.00
    
 
7
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01 lavaplatos10UD271.42,714.00
    
 
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01cloro GL 60UD104.436,265.80
    
 
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01vasos plastico 3 oz 2CAJ7,790.8315,581.66
    
 
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01ambientador variados 50UD273.7613,688.00
    
 
11
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01toallas peq. microfibra 20UD106.22,124.00
    
 
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01jabon de bola 48UD44.252,124.00
    
 
13
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01jabon liquido para manos 20UD247.84,956.00
    
 
14
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01lanilla yarda 1UD3,032.63,032.60
    
 
15
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01brillo verde 60UD30.091,805.40
    
 
16
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01gel de manos 10UD1,017.7510,177.50
    
 
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01escoba 5UD224.21,121.00
    
 
18
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01suaper 32 5UD336.31,681.50
    
 
19
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01bolsas de basura 30 gl 5UD1,938.159,690.75
    
 
20
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01papel de baño 12/1 50UD1,123.9556,197.50
    
 
21
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01bolsas de basura 55 gl 25UD663.7516,593.75
    
 
22
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01desinfectante en spray 12UD769.959,239.40
    
 
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01vasos plasticos 7 oz 3CAJ3,780.7211,342.16
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
05/02/2025 11:30 (UTC -4 hours)
Detail
05/02/2025 10:43 (UTC -4 hours)
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