Contract Notice Detail
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Base Total Price:
162,750 Dominican Pesos
Request Reference:
MERCADOM-DAF-CD-2025-0002
Request Name:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL La Guáyiga Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/02/2025 17:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/02/2025 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/02/2025 09:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/02/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/02/2025 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/02/2025 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
07/02/2025 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/02/2025 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/02/2025 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
149,868.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.5.01
7,539.91
DOP
----
View
2.3.7.2.99
922.76
DOP
----
View
2.3.3.1.01
71,499.15
DOP
----
View
2.3.9.6.01
10,881.96
DOP
----
View
2.3.9.2.01
47,612.12
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,380.60
DOP
----
View
2.3.3.2.01
749.30
DOP
----
View
2.3.9.9.05
5,330.06
DOP
----
View
2.3.6.3.06
3,953.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA
149,868.86
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1738937121666oRXJx
1
149,868.86
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/02/2025 14:00:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
05/02/2025 01:02:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
05/02/2025 07:18:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
07/02/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUISICION ADQ DE SUMINISTROS DE OFICINA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUISICION ADQ DE SUMINISTROS DE OFICINA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRAS ADQ DE SUMINISTROS DE OFICINA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1709618
07/02/2025 09:23
149,868.86 Dominican Pesos
Final Report:
07/02/2025 09:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
149,868.86 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQ SUMINISTROS DE OFICINA
-
Subtotal
162,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30102610 - Banda de latón
2.3.6.3.06
BANDA DE GOMA
100
CAJ
45
4,500.00
2
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
CARTULINA (VARIOS COLORES)
50
UD
20
1,000.00
3
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
CERA PARA CONTAR
25
UD
112
2,800.00
4
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
CINTA DOBLE CARA
50
UD
110
5,500.00
5
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO 25 CM DE 12 PIEZAS
50
CAJ
40
2,000.00
6
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
CLIP JUMBO METAL CAJAS DE 100 PIEZAS
50
CAJ
55
2,750.00
7
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
CLIP PEQ 33 MM CAJAS DE 100 PIEZAS
100
CAJ
30
3,000.00
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FORDEL IPO 81/2 X X11
30
CAJ
320
9,600.00
9
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA STP
25
UD
450
11,250.00
10
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRETA 5 X 8
50
UD
45
2,250.00
11
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRETA 81/2 X 11
50
UD
90
4,500.00
12
55101524 - Libros de refe
(...)
55101524 - Libros de referencia
2.3.3.5.01
LIBRO RECORD 500 PG
25
UD
400
10,000.00
13
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
PROTECTOR DE HOJAS
5
PAQ
310
1,550.00
14
44101716 - Unidades de pe
(...)
44101716 - Unidades de perforación de orificios
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE UN HOYO
2
UD
150
300.00
15
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS AA
100
UD
70
7,000.00
16
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS AAA
100
UD
70
7,000.00
17
27112906 - Pistolas de ca
(...)
27112906 - Pistolas de calafateado
2.3.6.3.04
PISTOLA DE SILICON PEQ
5
UD
600
3,000.00
18
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT 3 X 3
100
UD
40
4,000.00
19
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL 81/2 X 11
250
RESMA
295
73,750.00
20
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPA
30
UD
55
1,650.00
21
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA AZUL
10
UD
110
1,100.00
22
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
BARRA DE SILICON PEQ
100
UD
15
1,500.00
23
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR DE BROCHA
25
UD
40
1,000.00
24
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR DE LAPIZ
25
UD
70
1,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1709618
Informe final de la selección DO1.AWD.1709618
07/02/2025 09:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.623203
La lista de oferentes del proceso MERCADOM-DAF-CD-2025-0002 publicada por Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario
06/02/2025 14:00
(UTC -4 hours)
Detail