Contract Notice Detail
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Base Total Price:
232,192.4 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0015
Request Name:
"ADQUISICIÓN DE COMESTIBLES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE 2025 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL PROINDUSTRIA".
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
"ADQUISICIÓN DE COMESTIBLES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE 2025 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL PROINDUSTRIA".
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/01/2025 14:35:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/01/2025 14:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/01/2025 14:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/01/2025 14:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/01/2025 14:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/01/2025 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/01/2025 14:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
31/01/2025 14:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/01/2025 14:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/02/2025 14:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
232,192.40
DOP
Budget Appropriation Value
232,192.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
232,192.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
232,192.40
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
014-2025
1
232,192.40
DOP
Aprobado
10. CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0015_0002.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/01/2025 15:44:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/02/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. OFICIO_0005.pdf
Otro
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2. Solicitud de Compras y Contrataciones DAF-CD-2025-0015.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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3. Certificación de apropiación CD-2025-0015_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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4. Acta de inicio del proceso CD-2025-0015_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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5. Ficha Técnica-CD-2025-0015_0002.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1705033
31/01/2025 15:52
232,192.4 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
31/01/2025 15:52
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Contract Value
Document(s)
Yaniret Aesthetic, SRL
232,192.4 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
AQUSICION DE COMESTIBLES PRIMER TRIMESTRE
-
Subtotal
232,192.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE AGUA 16 OZ. 20/1
160
PAQ
265
42,400.00
2
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
FARDO DE AGUA CARBONATADA 500 ML. 6/1
60
PAQ
896.8
53,808.00
3
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
SACO DE AZÚCAR BLANCA 125 LBS.
3
UD
6,827.76
20,483.28
4
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZÚCAR CREMA 10 LBS.
8
PAQ
380.48
3,043.84
5
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZÚCAR DE DIETA 200/1
2
CAJ
972.32
1,944.64
6
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ MOLIDO DOMINICANO 400G (14,1OZ)
15
UD
407.16
6,107.40
7
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
CANELA EN TROZOS 8OZ (227 G.)
2
PAQ
889.72
1,779.44
8
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
CHOCOLATE EN TABLETA 30/1 (780 G.)
3
CAJ
526.64
1,579.92
9
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA 11 OZ. (312 GR.)
6
UD
785.88
4,715.28
10
50181909 - Galletas de so
(...)
50181909 - Galletas de soda
2.3.1.1.01
GALLETAS DE SODA 20/1
8
CAJ
230.1
1,840.80
11
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
FARDO DE JUGOS DE FRUTAS SURTIDOS (24/1)
3
PAQ
554.6
1,663.80
12
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
FARDO DE LECHE DESCREMADA 1% GRASA 1 LT. 12/1
6
PAQ
1,392
8,352.00
13
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE EVAPORADA SIN LACTOSA 310G
15
UD
126.26
1,893.90
14
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
MANZANILLA 150 G.
2
UD
566.4
1,132.80
15
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
SALCHICHAS ENLATADAS ESTILO VIENA 5OZ, 12/1
3
PAQ
755.2
2,265.60
16
50121538 - Pescado almace
(...)
50121538 - Pescado almacenado en repisa
2.3.1.1.01
SARDINAS EN AGUA 106G.
24
UD
83
1,992.00
17
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
FRASCO SEMILLAS DE CAJUIL CON SAL 32 OZ.
10
UD
1,917.5
19,175.00
18
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
FRASCO DE SEMILLAS MIXTAS 32 OZ.
25
UD
1,917.5
47,937.50
19
50193104 - Base para sopa
(...)
50193104 - Base para sopas
2.3.1.1.01
SOPA DE POLLO CON FIDEOS 56 G. (12/1)
5
CAJ
1,378.24
6,891.20
20
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TÉ DE HIERBAS Y FRUTAS 20/1
5
CAJ
188.8
944.00
21
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TÉ DE MANZANILLA 25/1
5
CAJ
448.4
2,242.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1705033
Informe final de la selección DO1.AWD.1705033
31/01/2025 15:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.621692
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0015 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
31/01/2025 15:44
(UTC -4 hours)
Detail