Contract Notice Detail
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Base Total Price:
247,522.167 Dominican Pesos
Request Reference:
HGENSA-DAF-CD-2025-0004
Request Name:
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/01/2025 14:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/01/2025 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/01/2025 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/01/2025 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/01/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/02/2025 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/02/2025 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/02/2025 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/02/2025 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
239,333.32
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
239,333.32
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA
239,333.32
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1738867455294OyyzE
1
239,333.32
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/02/2025 15:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/01/2025 14:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HGENSA-DAF-CD-2025-0004- ACTA ADMINISTRATIVA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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HGENSA-DAF-CD-2025-0004- APODERAMIENTO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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HGENSA-DAF-CD-2025-0004- REQUISICION DE COMPRA.pdf
Other
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HGENSA-DAF-CD-2025-0004- SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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HGENSA-DAF-CD-2025-0004- Pliego Estandar de compra.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1709602
06/02/2025 08:56
242,783.4 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
06/02/2025 08:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL
242,783.4 Dominican Pesos
DO1.AWD.1709505
06/02/2025 11:49
239,333.31 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/02/2025 11:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL
239,333.31 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Suministros de limpieza
-
Subtotal
247,522.17
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
LANILLA MICROFIBRA
15
UD
54.28
814.20
2
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GUANTES NITRILE VERDE 37-145 SIZE 9
30
UD
335.12
10,053.60
3
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GUANTES VERDES #10 EN NITRILE
12
UD
345.23
4,142.75
4
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO
15
UD
23.25
348.71
5
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO DE MAQUINA
37
UD
80.97
2,995.72
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS
12
UD
233.73
2,804.76
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
3
UD
246.75
740.25
8
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
3
UD
91.32
273.96
9
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ISOPO PARA INODORO
10
UD
355.05
3,550.49
10
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
DESTUPIDOR DE INODORO
5
UD
257.64
1,288.19
11
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
MOPA DE TELA 36 PULGADAS
2
UD
2,278.5
4,557.00
12
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
PALO PARA MOPA
2
UD
1,139.25
2,278.50
13
47131619 - Cabezas de tra
(...)
47131619 - Cabezas de traperos
2.3.9.1.01
SUAPE #36
30
UD
492.08
14,762.48
14
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA CON LLAVE
1
UD
5,294.49
5,294.49
15
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE JABON DE MANO
3
UD
1,095.15
3,285.45
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
210
GAL
260
54,600.00
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE ACIDO
30
GAL
279.79
8,393.65
18
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
VAINILLA
10
GAL
386.18
3,861.84
19
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO EN SACO
10
UD
186.68
1,866.83
20
47131806 - Pulidores o ce
(...)
47131806 - Pulidores o ceras para muebles
2.3.9.1.01
CLORO TANQUE 55 GALONES 10%
3
UD
8,500
25,500.00
21
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
360
GAL
80
28,800.00
22
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO PASTILLA
20
UD
107.84
2,156.70
23
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE FREGAR
6
GAL
119.96
719.78
24
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA MANO
30
GAL
216.93
6,507.90
25
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA 12-32
162
GAL
268.9
43,561.76
26
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE GALON
42
GAL
251.44
10,560.48
27
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES
6
GAL
47.25
283.50
28
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
PIEDRA DE AROMA PARA INODORO
15
UD
60
900.05
29
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
LIMPIA ESPUMA
7
UD
195
1,364.97
30
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
CUBETAS PLASTICAS 3 GLS
2
UD
627.09
1,254.18
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1709505
Informe final de la selección DO1.AWD.1709505
06/02/2025 11:49
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1709602
Informe final de la selección DO1.AWD.1709602
06/02/2025 08:56
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.622455
La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CD-2025-0004 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
04/02/2025 15:46
(UTC -4 hours)
Detail