Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

240,690 Dominican Pesos
 
AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2025-0005 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO EN LA LIMPIEZA DE ESTA CIUDAD SAN PEDRO DE MACORIS EN EL PERIODO FEBRERO/ABRIL DEL PRESENTE AÑO. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO EN LA LIMPIEZA DE ESTA CIUDAD SAN PEDRO DE MACORIS EN EL PERIODO FEBRERO/ABRIL DEL PRESENTE AÑO. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

28/01/2025 15:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/01/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/01/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/01/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/01/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/01/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/02/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
115,690.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0250,000.00  DOP----View
2.3.9.1.0129,570.00  DOP----View
2.3.6.3.049,000.00  DOP----View
2.6.3.1.0127,120.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  115,690.00115,690.00  DOPMarzo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20251620251240,690.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

04/02/2025 14:03:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
04/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
1 Ficha Tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
2 Solicitud de Compra AIRE.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
3 CERTIFICACION DE FONDOS20250128_10490460.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
4 Acto de inicio del procedimiento.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
5 pliego de condiciones.pdfTerms and ConditionsDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.170791905/02/2025 08:43115,690 Dominican Pesos
    Final Report:05/02/2025 08:43Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Tienda Multi Box Gabriela Rodríguez, S.R.L.115,690 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
240,690.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALA REDONDA CORAZON20UD55011,000.00
    
 
2
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR BRAVE C/GOMA35UD1505,250.00
    
 
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA (PLASTICA) 12/172CAJ18513,320.00
    
 
4
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04MACHETE 24/124CAJ3759,000.00
    
 
5
41103406 - Cajas de guant(...)
2.6.3.1.01GUANTE DE GOMAS MOTORISTA 3M 12/148CAJ653,120.00
    
 
6
41103406 - Cajas de guant(...)
2.6.3.1.01GUANTE DE OBREROS NARANJA 20/1120CAJ20024,000.00
    
 
7
25111928 - Fundas de vela(...)
2.3.9.8.02FUNDA DE 55GLS NEGRA 100/1250PAQ700175,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
05/02/2025 08:43 (UTC -4 hours)
Detail
04/02/2025 14:03 (UTC -4 hours)
Detail