Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
109,978.5 Dominican Pesos
Request Reference:
CGLEA-DAF-CD-2025-0031
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS DE COCINA VARIOS A REQUERIMIENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS DE COCINA VARIOS A REQUERIMIENTO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/01/2025 11:45:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/01/2025 11:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/01/2025 11:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/01/2025 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/01/2025 11:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/01/2025 11:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/01/2025 11:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/01/2025 11:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/01/2025 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
92,524.98
DOP
Budget Appropriation Value
92,524.98
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.1.8.01
92,524.98
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
92,524.98
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1086
2
92,524.98
DOP
Aprobado
125.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/01/2025 12:26:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/01/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
20/01/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SI 63.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
NO 63.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
C3.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1701022
17/01/2025 13:16
129,774.63 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/01/2025 13:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Serviamed Dominicana, SRL
37,249.65 Dominican Pesos
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MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL
92,524.98 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
109,978.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11141604 - Desechos de pa
(...)
11141604 - Desechos de papel
2.2.1.8.01
PALILLOS DOBLE PUNTA
72
PAQ
68
4,896.00
2
11141604 - Desechos de pa
(...)
11141604 - Desechos de papel
2.2.1.8.01
AMBIENTADOR SPRAY
32
UD
290
9,280.00
3
11141604 - Desechos de pa
(...)
11141604 - Desechos de papel
2.2.1.8.01
BRILLO VERDE
151
UD
65
9,815.00
4
11141604 - Desechos de pa
(...)
11141604 - Desechos de papel
2.2.1.8.01
BRILLO GORDO DE METAL
156
UD
98
15,288.00
5
11141604 - Desechos de pa
(...)
11141604 - Desechos de papel
2.2.1.8.01
BRILLO LA MAQUNA
180
UD
60
10,800.00
6
11141604 - Desechos de pa
(...)
11141604 - Desechos de papel
2.2.1.8.01
PAPEL DE ALUMINIO ROLLO
34
UD
498
16,932.00
7
11141604 - Desechos de pa
(...)
11141604 - Desechos de papel
2.2.1.8.01
CONTENEDOR ROJO 2 LT
90
UD
350.75
31,567.50
8
11141604 - Desechos de pa
(...)
11141604 - Desechos de papel
2.2.1.8.01
ATOMIZADOR 500 ML/17OZ
30
UD
380
11,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1701022
Informe final de la selección DO1.AWD.1701022
17/01/2025 13:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.619612
La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2025-0031 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar
17/01/2025 12:26
(UTC -4 hours)
Detail