Contract Notice Detail
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Base Total Price:
220,585 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CD-2025-0005
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/01/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/01/2025 10:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/01/2025 10:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/01/2025 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/01/2025 10:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/01/2025 10:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/01/2025 10:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/01/2025 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/01/2025 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
224,860.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
216,417.90
DOP
----
View
2.3.1.4.01
1,062.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
7,380.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PARA PAGO DE FACTURA
224,860.80
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1738353405395YsfJc
1
224,860.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/01/2025 16:48:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/01/2025 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1701239
17/01/2025 16:50
224,860.8 Dominican Pesos
Final Report:
17/01/2025 16:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ingeniería Múltiples y Mantenimiento Integral Moreta Batista, SRL
224,860.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
144,060.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
32111509 - Diodos de ener
(...)
32111509 - Diodos de energía
2.3.9.6.01
CONECTORES DE EMPALME TIPO U PARA CABLES2/0
12
UD
500
6,000.00
4
32111509 - Diodos de ener
(...)
32111509 - Diodos de energía
2.3.9.6.01
CONECTORES TIPO SILLITA PARA CABLES 2/0
4
UD
130
520.00
13
39121502 - Conmutadores r
(...)
39121502 - Conmutadores reductores
2.3.9.6.01
TRANSFER PARA EXTERIOR TRIFASICO DE 300 AMP
1
UD
113,000
113,000.00
14
11121606 - Corcho
2.3.1.4.01
TARUGO EXPANSIVOS DE 1/2 CON TORNILLO
8
UD
130
1,040.00
15
39121502 - Conmutadores r
(...)
39121502 - Conmutadores reductores
2.3.9.6.01
TARUGO EXPANSIVOS DE 1/2 CON TORNILLO
1
UD
23,500
23,500.00
1.2
ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS
-
Subtotal
76,525.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
ADACTADOR DE 2 PVC CON TUERCA
4
UD
110
440.00
6
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
ADACTADOR DE 3 PVC CON TUERCA
4
UD
295
1,180.00
7
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
CURVAS DE 2 PVC
4
UD
145
580.00
8
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
CURVAS DE 3 PVC
4
UD
500
2,000.00
9
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBOS 2 PVC
1
UD
1,050
1,050.00
10
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBOS 3 PVC
1
UD
1,850
1,850.00
1
26121505 - Alambre para a
(...)
26121505 - Alambre para artefactos
2.3.9.6.01
PIES DE CABLE ESTANDAR NO.2/0
150
UD
330
49,500.00
2
26121505 - Alambre para a
(...)
26121505 - Alambre para artefactos
2.3.9.6.01
PIES DE CABLE ESTANDAR NO.1/0
50
UD
285
14,250.00
11
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
ROLLOS TAPE GOMA SCOTCH 23
2
UD
2,050
4,100.00
12
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
ROLLOS TAPE VINYL SCOTCH SUPER 33+
3
UD
525
1,575.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1701239
Informe final de la selección DO1.AWD.1701239
17/01/2025 16:50
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.619805
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2025-0005 publicada por Armada de República Dominicana
17/01/2025 16:48
(UTC -4 hours)
Detail