Contract Notice Detail
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Base Total Price:
122,434.44 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CD-2024-0163
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA DEL TECER PISO DEL ARÉA ADMINISTRATIVA DE ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA DEL TECER PISO DEL ARÉA ADMINISTRATIVA DE ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/01/2025 10:00:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/01/2025 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/01/2025 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/01/2025 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/01/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/01/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/01/2025 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
16/01/2025 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/01/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/01/2025 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
122,434.44
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.4.4.01
16,284.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
79,083.60
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,888.00
DOP
----
View
2.3.7.2.01
2,714.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,106.84
DOP
----
View
2.3.7.2.99
16,992.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
2,242.00
DOP
----
View
2.3.1.4.01
2,124.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALES
122,434.44
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
2025
122,434.44
DOP
Vencido
CERTIFICACION_20250115_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/01/2025 14:20:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/01/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD Y FICHA_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD Y FICHA_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA_20241112_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1700823
16/01/2025 14:23
122,434.44 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
16/01/2025 14:23
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jose Enrique De Oleo Amador
122,434.44 Dominican Pesos
DO1.AWD.1700413
16/01/2025 14:51
122,434.44 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/01/2025 14:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
José Luís Hernández De los Santos
122,434.44 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
122,434.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30161505 - Paneles o empa
(...)
30161505 - Paneles o empanelado
2.3.9.8.02
PANELES
10
UD
1,012.44
10,124.40
2
25121702 - Traviesas
2.6.4.4.01
DURMIENTES
12
UD
1,357
16,284.00
3
12131705 - Fulminantes ex
(...)
12131705 - Fulminantes explosivos
2.3.7.2.01
CAJA DE FULMINANTES
1
UD
2,714
2,714.00
4
31162002 - Clavos de somb
(...)
31162002 - Clavos de sombrerete
2.3.6.3.06
CAJA DE CLAVOS
1
UD
1,106.84
1,106.84
5
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
CUBETAS DE MASILLAS
3
CAJ
5,664
16,992.00
6
30161504 - Protectores de
(...)
30161504 - Protectores de esquinas
2.3.9.8.02
ESQUINEROS
9
CAJ
1,652
14,868.00
7
30161504 - Protectores de
(...)
30161504 - Protectores de esquinas
2.3.9.8.02
PLANCHAS DE SHEETROOS
5
UD
3,422
17,110.00
8
30161602 - Paneles para t
(...)
30161602 - Paneles para techos
2.3.9.8.02
CUBETAS DE PINTURAS BLANCA
1
UD
9,841.2
9,841.20
9
27112102 - Tornillos de b
(...)
27112102 - Tornillos de banco
2.3.6.3.04
CAJA DE TORNILLO
2
UD
944
1,888.00
10
31201511 - Cinta de malla
(...)
31201511 - Cinta de malla metálica
2.3.9.9.05
CINTA DE MAYA
2
UD
1,121
2,242.00
11
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
MADERA PARA PUERTAS
2
UD
1,062
2,124.00
12
30171505 - Puertas de met
(...)
30171505 - Puertas de metal
2.3.9.8.02
PUERTA COMERCIAL
1
UD
27,140
27,140.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1700413
Informe final de la selección DO1.AWD.1700413
16/01/2025 14:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1700823
Informe final de la selección DO1.AWD.1700823
16/01/2025 14:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.619280
La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2024-0163 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
16/01/2025 14:20
(UTC -4 hours)
Detail