Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,187,158 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CM-2025-0003
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE ALMACEN NO HOSPITALARIOS, PARA USO DE ESTE HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE ALMACEN NO HOSPITALARIOS, PARA USO DE ESTE HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/01/2025 08:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/01/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/01/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/01/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/01/2025 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
17/01/2025 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
22/01/2025 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/01/2025 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/01/2025 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/01/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/01/2025 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
572,939.56
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
206,500.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
71,508.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
294,931.56
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ÚNICO PAGO
572,939.56
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
2025
572,939.56
DOP
Vencido
cuota_20250324_0002.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/02/2025 14:07:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
14/01/2025 09:33:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
14/01/2025 14:39:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
14/01/2025 15:48:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
16/01/2025 16:51:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
CERTIFICADO DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD-FICHA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
HMDER-DAF-CM-2025-0003 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - NO HOSPITALARIO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1716506
13/02/2025 14:11
572,939.56 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/02/2025 14:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
FUDIMAT, SRL
572,939.56 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,187,158.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14121605 - Pañuelos de pa
(...)
14121605 - Pañuelos de papel kraft
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL KRAF MARRON DE 40
60
UD
5,428
325,680.00
2
14111510 - Papel para plo
(...)
14111510 - Papel para plotter
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL P/PLTER DE 24
60
UD
1,062
63,720.00
3
14111520 - Papel secante
2.3.3.1.01
FARDO DE PAPEL TOALLA INSTITUCIONAL 6/1
400
UD
1,056.1
422,440.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGIENICO
150
UD
1,102.12
165,318.00
5
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
GALÓN DE SUAVIZANTE PARA ROPAS
400
UD
525
210,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1716506
Informe final de la selección DO1.AWD.1716506
13/02/2025 14:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.625276
La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CM-2025-0003 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
13/02/2025 14:07
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.618602
Información de articulos del proceso
14/01/2025 10:07
(UTC -4 hours)
Detail