Contract Notice Detail
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Base Total Price:
232,438.4 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-DAF-CM-2025-0002
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS -TRIMESTRE ENERO-MARZO-2025
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS -TRIMESTRE ENERO-MARZO-2025
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/01/2025 10:00:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/01/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/01/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/01/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/01/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
09/01/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
14/01/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/01/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/01/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/01/2025 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/01/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
25,691.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
3,266.24
DOP
----
View
2.3.3.2.01
7,600.85
DOP
----
View
2.3.9.2.01
14,145.11
DOP
----
View
2.3.6.3.04
679.68
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS -TRIMESTRE ENERO-MARZO-2025
25,691.88
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
cc-009
1
25,691.88
DOP
Vencido
CC-009-2025-OFFITEK.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/01/2025 13:27:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/01/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/01/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/01/2025 11:41:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/01/2025 16:32:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
08/01/2025 16:32:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
08/01/2025 17:10:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
08/01/2025 23:31:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
09/01/2025 09:01:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
09/01/2025 09:19:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
09/01/2025 09:21:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
09/01/2025 09:21:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
09/01/2025 09:37:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS-ACTA No0002-2025.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOL-0002-2025-SUMINISTRO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CEF-0002-2025-SUMINISTRO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1699605
27/01/2025 09:42
220,482.74 Dominican Pesos
Final Report:
27/01/2025 09:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
25,691.88 Dominican Pesos
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Velez Import, SRL
22,286.66 Dominican Pesos
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Tecni-Services Dominguez De León, SRL
83,544 Dominican Pesos
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Proindel Dominicana, SRL
88,960.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO
-
Subtotal
232,438.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
CARPETA PORTA PAPEL
5
CAJ
177
885.00
2
60121104 - Papel bond par
(...)
60121104 - Papel bond para para dibujo
2.3.3.2.01
CERA PARA CONTAR
5
UD
30.68
153.40
3
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA TRANSPARENTE 3/4
36
UD
76.7
2,761.20
4
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
CINTA PARA SUMADORA
30
UD
45.01
1,350.30
5
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.01
CINTA PEGANTE 2 PULG
10
UD
38.85
388.50
6
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA STAR -SP-200 PURPLE
5
UD
51
255.00
7
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS GRANDE
20
CAJ
31
620.00
8
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS PEQUEÑO
10
CAJ
10
100.00
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS DE 8 1/2 X11
8
CAJ
212
1,696.00
10
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
GOMITAS
10
CAJ
22.42
224.20
11
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA SWINGLINE
5
UD
438.96
2,194.80
12
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
GRAPAS
24
UD
32
768.00
13
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
LABELS PARA FOLDER
12
UD
53.1
637.20
14
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL
96
UD
8.63
828.48
15
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON
12
UD
4.5
54.00
16
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.05
MASKING TAPE 1``
50
UD
54.44
2,722.00
17
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
PAPEL 9 1/2 X 11 2 PARTES
13
CAJ
590
7,670.00
18
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND DE 8 1/2 X 11
500
RESMA
188.8
94,400.00
19
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
PAPEL PARA SUMADORA (ROLLO)
30
UD
17.64
529.20
20
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL ROLLO 3` DE 1 PARTE
50
UD
21.24
1,062.00
21
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL ROLLOS 3` 2 PARTE
100
UD
35.4
3,540.00
22
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
REGLA
5
UD
4.67
23.35
23
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
RESALTADORES AMARILLOS
12
UD
11.9
142.80
24
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
RESALTADORES ROSADO
12
UD
10.08
120.96
25
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
RESALTADORES VERDE
12
UD
10.08
120.96
26
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO PEQUENO
6,000
UD
1.3
7,800.00
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA MEDIANO 10X15
1,000
UD
4.37
4,370.00
28
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 14.5X17.5
1,000
UD
10.4
10,400.00
29
44121611 - Punzones para
(...)
44121611 - Punzones para papel u ojales
2.3.9.2.01
TIJERA
5
UD
30.5
152.50
30
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA 544 BLACK
5
UD
325.01
1,625.05
31
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA ARTESCO GOTERO AZUL
10
UD
95
950.00
32
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA BT 5001 CYAN
4
UD
476.25
1,905.00
33
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA BT 5001 MAGENTA
5
UD
476.25
2,381.25
34
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA BT 5001 YELLOW
5
UD
476.25
2,381.25
35
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA BT D60 BLACK
4
UD
250
1,000.00
36
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON BK T664 BLACK
6
UD
511
3,066.00
37
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CANON 057 H
4
UD
4,130
16,520.00
38
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER TN324 BLACK
2
UD
7,080
14,160.00
39
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER TN324 CYAN
2
UD
7,080
14,160.00
40
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER TN324 MARGENTA
2
UD
7,080
14,160.00
41
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER TN324 YELLOW
2
UD
7,080
14,160.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1699605
Informe final de la selección DO1.AWD.1699605
27/01/2025 09:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.618451
La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2025-0002 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
13/01/2025 13:27
(UTC -4 hours)
Detail