Contract Notice Detail
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Base Total Price:
231,000 Dominican Pesos
Request Reference:
LMD-DAF-CD-2024-0149
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE LOS DIFERENTES MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, POR UN PLAZO DE TRES (03) MESES.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/12/2024 13:10:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/12/2024 13:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/12/2024 13:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/12/2024 13:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/12/2024 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/12/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/12/2024 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/12/2024 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
226,124.58
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
13,334.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
90,365.58
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,770.00
DOP
----
View
2.6.4.1.01
885.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
119,770.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
226,124.58
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024.5121.01.0001.3763
1
226,124.58
DOP
Vencido
CERTIFICACION DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/12/2024 13:41:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/12/2024 13:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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APROIACION_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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AUTORIZACION_0001.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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FICHA TECNICA_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD D COMPRA_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1688817
20/12/2024 15:26
226,124.58 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/12/2024 15:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
226,124.58 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE
-
Subtotal
217,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
SUAPER No.38 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
12
UD
170
2,040.00
2
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
SUAPER No.40 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
2
UD
250
500.00
3
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRA DESODORANTE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
125
UD
50
6,250.00
4
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY 8OZ (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
30
UD
200
6,000.00
5
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTE DOMESTICO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
12
UD
75
900.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
1
GAL
150
150.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
25
GAL
350
8,750.00
8
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR PARA ATOMIZADOR AUTOMATICO DE PILAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
12
UD
500
6,000.00
9
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR ELECTRICO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
25
UD
480
12,000.00
10
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
ATOMIZADOR PLASTICO DE 500 ML (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
12
UD
150
1,800.00
11
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR PARA JABÓN LÍQUIDO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
3
UD
2,000
6,000.00
12
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO PARA LIMPIAR UTENSILIOS DE COCINA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
50
UD
30
1,500.00
13
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA MICROFIBRA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
20
UD
50
1,000.00
14
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
ZAFACON PLASTICO PARA OFICINA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
1
UD
700
700.00
15
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
JABÓN PARA LAS MANOS EN BOTELLA DE 300 ML(SEGÚN FICHA TÉCNICA)
1
UD
500
500.00
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLÁSTICA 5 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
1
PAQ
60
60.00
17
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLÁSTICA 30 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
50
PAQ
375
18,750.00
18
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLÁSTICA 55 GALONES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
2
PAQ
575
1,150.00
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO JUMBO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
36
PAQ
1,600
57,600.00
20
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
36
PAQ
1,600
57,600.00
21
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADOR PARA PAPEL TOALLA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
4
UD
5,000
20,000.00
22
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA DE PAPEL (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
40
PAQ
200
8,000.00
1.2
UTENSILIO DESECHABLE 4TO TRIMESTRE
-
Subtotal
13,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
23
52151505 - Agitadores des
(...)
52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
AGITADORES MATERIAL BIODEGRADABLE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
2,000
UD
2
4,000.00
24
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO BIODEGRADABLE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
130
PAQ
75
9,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1688817
Informe final de la selección DO1.AWD.1688817
20/12/2024 15:26
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.616009
La lista de oferentes del proceso LMD-DAF-CD-2024-0149 publicada por Liga Municipal Dominicana
20/12/2024 13:41
(UTC -4 hours)
Detail