Contract Notice Detail
Summary Information

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69,523.96 Dominican Pesos
 
CDC-DAF-CD-2024-0109 
Compra de toners para impresoras 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de toners para impresoras 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

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Services 
Services 
Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

17/12/2024 09:45:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2024 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2024 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2024 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2024 09:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2024 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2024 09:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2024 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2024 09:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
69,523.96 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0169,523.96  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS69,523.96  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1734445397514X9uf0169,523.96  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/12/2024 10:07:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
17/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
0-SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
1-FICHA TECNICA 00109.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
2-ACTO DE APROBACION DE FICHAS TECNICAS E INICIO DEL PROCEDIMIENTO 00109.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.168601317/12/2024 10:1269,523.95 Dominican Pesos
    Final Report:17/12/2024 10:12Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Offitek, SRL69,523.95 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 COMPRA TONERS Y CARTUCHOS-
    
Subtotal
69,523.96
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Toner HP 201A Negro4UD4,852.9919,411.96
    
 
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Toner HP 201A Azul3UD5,56816,704.00
    
 
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Toner HP 201A Amarillo3UD5,56816,704.00
    
 
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Toner HP 201A Magenta3UD5,56816,704.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
17/12/2024 10:12 (UTC -4 hours)
Detail
17/12/2024 10:07 (UTC -4 hours)
Detail