Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
62,750 Dominican Pesos
Request Reference:
INTRANT-DAF-CD-2024-0062
Request Name:
Adquisición de insumos desechables para uso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) (Destinado a MIPYMES Mujer).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos desechables para uso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT)(Destinado a MIPYMES Mujer)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/12/2024 16:06:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/12/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/12/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/12/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/01/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/01/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/01/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/01/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,848.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
13,848.48
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago contra factura
13,848.48
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17452497571185He4G
1
13,848.48
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/01/2025 12:13:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
16/12/2024 15:21:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/12/2024 10:04:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/12/2024 14:33:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
18/12/2024 06:58:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
18/12/2024 10:41:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion Existencia de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Ficha Tècnica Insumos desechables.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TDR 2024 0062.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Formularios y Anexos.zip
Other
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Acta de Inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1696606
08/01/2025 16:44
32,079.48 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/01/2025 16:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Allinonesupply, SRL
13,848.48 Dominican Pesos
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Roslyn, SRL
4,897 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
13,334 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Insumos desechables / Almacen y suministro-Protocolo
-
Subtotal
62,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151703 - Tenedores para
(...)
52151703 - Tenedores para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tenedores plásticos desechables 25/1
100
PAQ
60
6,000.00
2
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas plásticas desechables 25/1
200
PAQ
60
12,000.00
3
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos desechables #6 (foam) 25/1
100
UD
120
12,000.00
4
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos desechables #9 (foam) 25/1
150
PAQ
145
21,750.00
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos biodegradables #2 50/1
100
PAQ
40
4,000.00
6
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos biodegradables #4 50/1
100
PAQ
70
7,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1696606
Informe final de la selección DO1.AWD.1696606
08/01/2025 16:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.617682
La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CD-2024-0062 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
08/01/2025 12:13
(UTC -4 hours)
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