Contract Notice Detail
Summary Information

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139,100 Dominican Pesos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0385 
Adquisición de Materiales para Lavandería  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales para la Lavandería de este Centro de Salud  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

13/12/2024 08:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/12/2024 08:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/12/2024 08:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/12/2024 08:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/12/2024 08:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/12/2024 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/12/2024 08:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/12/2024 08:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/12/2024 08:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Sources with specific destination
164,374.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01164,374.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1164,374.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1734442162653QPihb1164,374.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

14/12/2024 08:55:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
13/12/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1Yes
13/12/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ficha tcn.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
ficha tcn.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.168350316/12/2024 08:08164,374 Dominican Pesos
    Final Report: 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL164,374 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
139,100.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Blanqueador20UD77015,400.00
    
2
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01Suavizante5UD1,1005,500.00
    
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Laundry Blach Cub. 5GL20UD1,90038,000.00
    
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro Granulado Cub.10UD6,96069,600.00
    
5
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01Desgrasante10UD1,06010,600.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
14/12/2024 08:55 (UTC -4 hours)
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