Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
554,600 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSV-DAF-CM-2024-0050
Request Name:
COMPRA DE SELLOS PARA CONTINUAR CON LA ACTUALIZACION DE LA LINEA GRAFICA DE LA INSTITUCION, LOS CPN Y CDX PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE SELLOS PARA CONTINUAR CON LA ACTUALIZACION DE LA LINEA GRAFICA DE LA INSTITUCION, LOS CPN Y CDX PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. Constitución no. 198 VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/12/2024 12:04:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/12/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/12/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
18/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
20/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/12/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/12/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
498,550.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
498,550.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
SRSV-DAF-CM-2024-0050
498,550.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
SRSV-2024-00102
2024
498,550.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER SELLOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/12/2024 09:50:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
18/12/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO APROB ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SELLOS FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SELLOS FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ACTA COMITE DE COMPRAS SELLOS.pdf
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CERTIFICADO DE FONDOS FELIPE SELLOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLCITUD COMPRA SELLOS ALFONZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1688910
20/12/2024 10:11
498,550 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/12/2024 10:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Impresora Artes Populares, SRL
498,550 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
COMUNICACIÓN
-
Subtotal
554,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
10
44121504 - Sobres de vent
(...)
44121504 - Sobres de ventana
2.3.9.2.01
BLOCKS DE RECIBO DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA 1 ORIGINAL Y 1 COPIA, NUMERADO 7,0001 EN ADELANTE BLOCKES DE 50 A MEDIA CARTA
50
UD
236
11,800.00
11
60102804 - Sellos de cauc
(...)
60102804 - Sellos de caucho de base diez
2.3.9.2.01
SELLOS PRE-TINTADOS REDONDOS, CUADRADOS Y RECTANGULARES
200
UD
2,124
424,800.00
13
60121701 - Sellos de esta
(...)
60121701 - Sellos de estampación de caucho
2.3.9.2.01
REPARACION DE SELLOS REDONDOS, CUADRADOS Y RECTANGULARES
100
UD
1,180
118,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1688910
Informe final de la selección DO1.AWD.1688910
20/12/2024 10:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.615901
La lista de oferentes del proceso SRSV-DAF-CM-2024-0050 publicada por Servicio Regional de Salud Valdesia
20/12/2024 09:50
(UTC -4 hours)
Detail