Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
200,020 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0211
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES DIRIGIDO A MIPYME, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES DIRIGIDO A MIPYME, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/12/2024 09:02:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/12/2024 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/12/2024 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/12/2024 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/12/2024 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/12/2024 15:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/12/2024 15:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/12/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/12/2024 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
130,517.18
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
3,717.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
33,473.98
DOP
----
View
2.3.9.1.01
84,004.20
DOP
----
View
2.3.9.5.01
9,322.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
MATERIALES DE LIMPIEZA,
130,517.18
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1734461271697mEtgn
1
130,517.18
DOP
Vencido
Link
2025
EG1739907269329WyJmK
1
130,517.18
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/12/2024 12:03:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/12/2024 16:15:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta de inicio limpieza mipymes.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ficha li mipyme.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud li mipyme.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1685136
16/12/2024 12:22
137,517.2 Dominican Pesos
Final Report:
16/12/2024 12:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Fis Soluciones SRL
137,517.2 Dominican Pesos
DO1.AWD.1686551
17/12/2024 14:38
130,517.18 Dominican Pesos
Final Report:
17/12/2024 14:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Fis Soluciones SRL
130,517.18 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Útiles y materiales de limpieza e higiene
-
Subtotal
3,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLOS VERDES
10
UD
150
1,500.00
2
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLOS VERDES DOBLE CARA
10
UD
150
1,500.00
1.2
Útiles y materiales de limpieza e higiene
-
Subtotal
176,320.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
ambientador sprey de 8 oz
10
UD
350
3,500.00
4
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
velones aromaticos diferentes olores
30
UD
550
16,500.00
5
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
piedras para tanques de inodoro 2/1
50
UD
560
28,000.00
6
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
piedras de inodoro
100
UD
560
56,000.00
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
aromatizantes para vehiculos
40
UD
360
14,400.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de Desinfectantes liquidos diferentes fragancias
40
UD
350
14,000.00
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
galones de Blanqueadores
18
UD
390
7,020.00
10
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
rollos de lanilla blancas y azules
1
UD
900
900.00
11
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
toalla de micro fibras
15
UD
360
5,400.00
12
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
suapes grandes
10
UD
200
2,000.00
13
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
galones de Jabon lava plato liquido
12
UD
400
4,800.00
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
galones de Jabon liquido para manos
18
UD
600
10,800.00
15
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
caja de Guantes sin polvos 100/1
20
UD
650
13,000.00
1.3
Útiles de cocina y comedor
-
Subtotal
2,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
16
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cubiertos cajas 40/1 de 25 unidades
4
UD
600
2,400.00
1.4
Otros productos químicos y conexos
-
Subtotal
1,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
17
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
galones de Alcohol isopropilico
3
UD
500
1,500.00
1.5
Plástico
-
Subtotal
16,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
18
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
Fardos de fundas 28x55 100/1 color azul
7
UD
600
4,200.00
19
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
Fardos de fundas 28x55 100/1 color verde
7
UD
600
4,200.00
20
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
Fardos de fundas 28x55 100/1 color trasparente
7
UD
600
4,200.00
21
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
Fardos de fundas 36x55 100/1
7
UD
600
4,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1686551
Informe final de la selección DO1.AWD.1686551
17/12/2024 14:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1685136
Informe final de la selección DO1.AWD.1685136
16/12/2024 12:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.613990
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0211 publicada por Tesorería Nacional
16/12/2024 12:03
(UTC -4 hours)
Detail