Contract Notice Detail
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Base Total Price:
233,988.1 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0139
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ESTE CESMET.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ESTE CESMET.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/12/2024 16:20:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/12/2024 16:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/12/2024 16:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/12/2024 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/12/2024 16:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/12/2024 16:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/12/2024 16:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/01/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/01/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
233,988.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
126,947.35
DOP
----
View
2.3.9.8.01
107,040.75
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ESTE CESMET.
233,988.10
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1734007398637bgEX1
1
233,988.10
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/12/2024 18:16:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Aprobacion Especificaciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA 0139.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1679982
12/12/2024 08:39
233,988.1 Dominican Pesos
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Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Ventura & Pérez Solutions, SRL
233,988.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
233,988.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142003 - Mangueras de p
(...)
40142003 - Mangueras de perforación
2.3.9.8.01
MANGUERA PARA COMBUSTIBLE 1X20
1
UD
12,186.45
12,186.45
2
40151601 - Compresores de
(...)
40151601 - Compresores de aire
2.6.5.2.01
MEDIDOR MECÁNICO 32 GPM
1
UD
17,124.75
17,124.75
3
40151601 - Compresores de
(...)
40151601 - Compresores de aire
2.6.5.2.01
COMPRESOR 2HP
1
UD
109,822.6
109,822.60
4
40142003 - Mangueras de p
(...)
40142003 - Mangueras de perforación
2.3.9.8.01
CARRETE CON MANGUERA 1/2 X 15MT
1
UD
51,619.1
51,619.10
4
40142003 - Mangueras de p
(...)
40142003 - Mangueras de perforación
2.3.9.8.01
CARRETE CON PRA AIRE 50 PIES, MANG. 3/8 SUAVE
1
UD
43,235.2
43,235.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.612179
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0139 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
11/12/2024 18:16
(UTC -4 hours)
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