Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
32,480 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2024-0753
Request Name:
COMPRA DE CONTACTOR MAGNETICOS, PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO B-4, UBICADO EN LA FINCA N0.2, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA Y HERRAMIENTAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE CONTACTOR MAGNETICOS, PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO B-4, UBICADO EN LA FINCA N0.2, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA Y HERRAMIENTAS, LAS CUALES SERAN USADAS EN EL CAMION PERFORADOR FICHA I-16, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Provincia de azua Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/12/2024 17:28:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/12/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/12/2024 17:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/12/2024 17:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/12/2024 17:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/12/2024 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/12/2024 17:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,480.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
16,750.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
12,170.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
2,000.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
1,560.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733865076280XztUn
6
0.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/12/2024 18:35:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/12/2024 17:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA INICIO COMPRA HERRAMIENTA CONTACTOR .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA COMPRA HERRAMIENTA CONTACTOR .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD COMPRA HERRAMIENTA CONTACTOR .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1679405
10/12/2024 18:39
35,966.4 Dominican Pesos
Final Report:
10/12/2024 18:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Empresas OCL, SRL
35,966.4 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
32,480.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONTACTOR MAGNETICO 125 AMP. 3 POLOS, BOBINA 220V, 60HZ
1
UD
16,750
16,750.00
2
27112008 - Azadas
2.3.6.3.04
AZADA
1
UD
910
910.00
3
27112017 - Barras de cava
(...)
27112017 - Barras de cavar o barretones
2.3.6.3.04
PICO
1
UD
1,550
1,550.00
4
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02
BOQUILLA DE ACERO DE 10"
1
UD
2,000
2,000.00
5
23231502 - Eslinga de con
(...)
23231502 - Eslinga de contenedor
2.3.9.8.01
LINGA (ESLINGA) PARA LOS TUBOS DE 2"
1
UD
1,560
1,560.00
6
27111715 - Llaves de tors
(...)
27111715 - Llaves de torsión
2.3.6.3.04
LLAVE TIRSON 46"
1
UD
8,960
8,960.00
7
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
PALA
1
UD
750
750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1679405
Informe final de la selección DO1.AWD.1679405
10/12/2024 18:39
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.611525
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0753 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
10/12/2024 18:35
(UTC -4 hours)
Detail