Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
233,800 Dominican Pesos
Request Reference:
HRLMK-DAF-CD-2024-0294
Request Name:
Productos para administración intravenosa y arterial
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Productos para administración intravenosa y arterial, para uso del HRLMK
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/12/2024 12:50:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/12/2024 12:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/12/2024 12:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/12/2024 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/12/2024 12:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/12/2024 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/12/2024 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/12/2024 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/12/2024 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
53,940.00
DOP
Budget Appropriation Value
53,940.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
53,940.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
481
53,940.00
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
HRLMK-DAF-CD-2024-0294
294
53,940.00
DOP
Vencido
cuota h.pdf
2025
HRLMK-DAF-CD-2024-0294
294
53,940.00
DOP
Aprobado
cuota h (1).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/12/2024 13:49:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/12/2024 12:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/12/2024 12:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
fondo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
b.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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a.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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s.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1677748
09/12/2024 14:01
230,645 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vanguardia Salud, SRL
176,705 Dominican Pesos
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Hospicalfa Medical, SRL
53,940 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
151,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42221614 - Kits de admini
(...)
42221614 - Kits de administración de tubos intravenosos con catéter
2.3.9.3.01
BAJANTE DE SUERO
4,000
UD
18
72,000.00
42192207 - Camillas para
(...)
42192207 - Camillas para pacientes o accesorios para camillas
2.6.3.1.01
PAPEL CAMILLA
200
UD
385
77,000.00
42171801 - Kits de intuba
(...)
42171801 - Kits de intubación o vía aérea oro faríngea para servicios médicos de emergencia
2.6.3.1.01
CANULA DE MAYO
50
UD
54
2,700.00
1.2
Productos para administracion aintravenosa y arterrial
-
Subtotal
82,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42221503 - Catéteres veno
(...)
42221503 - Catéteres venosos centrales
2.3.9.3.01
CATETER CENTRAL 7 FR TRIPLE LUMEN
60
UD
910
54,600.00
2
42221504 - Catéteres intr
(...)
42221504 - Catéteres intravenosos periféricos para uso general
2.3.9.3.01
CATETER NO. 18
500
UD
55
27,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.610818
La lista de oferentes del proceso HRLMK-DAF-CD-2024-0294 publicada por Hospital Regional Luís Morillo King
09/12/2024 13:49
(UTC -4 hours)
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