Contract Notice Detail
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Base Total Price:
192,875.36 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCOMPETENCIA-DAF-CD-2024-0072
Request Name:
ADQUISICION DE UTENSILIOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE PROCOMPETENCIA , DIRIGIDO A MIPYMES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE UTENSILIOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE PROCOMPETENCIA, DIRIGIDO A MIPYMES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Caonabo 33 Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/12/2024 12:31:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/12/2024 12:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/12/2024 12:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/12/2024 12:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/12/2024 12:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/12/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
192,875.63
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
52,393.59
DOP
----
View
2.3.9.3.01
625.02
DOP
----
View
2.3.9.8.02
2,156.39
DOP
----
View
2.3.9.5.01
56,135.54
DOP
----
View
2.3.3.2.01
81,565.09
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PROCOMPETENCIA-2024-00154
192,875.63
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733925027210qfc1n
1
192,875.63
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/12/2024 14:25:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/12/2024 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Type
Acta de inicio cd72.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha técnica cd72.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras cd72.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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APROPIACION CD 0072.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1677365
09/12/2024 14:40
192,875.61 Dominican Pesos
Active
Final Report:
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Contract Value
Document(s)
Brymada SRL
192,875.61 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
HIGIENE Y/O LIMPIEZA Y DESECHABLES T4
-
Subtotal
185,492.86
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY 8 OZ
30
UD
179.17
5,375.10
2
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
ATOMIZADOR EN SPRAY 8 OZ
15
UD
143.76
2,156.40
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLOS DE ESPONJA
40
UD
156.47
6,258.80
4
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLOS VERDE
20
UD
43.75
875.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR ELIMINA EL 99.9% DE BACTERIAS
12
UD
106.25
1,275.00
6
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
LIMPIADOR EN ESPUMA
6
UD
293.75
1,762.50
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS 36X54(1/100)
10
UD
652.69
6,526.90
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS 18X22 (1/100)
20
UD
103.25
2,065.00
9
42141502 - Palitos (copit
(...)
42141502 - Palitos (copitos) con punta de fibra
2.3.9.3.01
DESTAPADOR DE INODOROS
4
UD
156.26
625.04
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS
20
UD
174.05
3,481.00
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDOS DE PAPEL JUMBO DE BAÑO (1/4)
15
UD
1,010.38
15,155.70
12
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FALDOS DE PAPEL TOALLA NO PRECORTADO (1/6)
4
UD
2,785.92
11,143.68
13
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PRECORTADO
15
UD
2,785.92
41,788.80
14
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQUETES DE SERVILLETAS DESECHABLES (500/1)
60
UD
134.99
8,099.40
15
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
CAJA DE SERVILLETAS DE MANO EXTRA ADSORVENTES TIPO Z
1
UD
5,377.44
5,377.44
16
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO.34
3
UD
268.75
806.25
17
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO. 36
3
UD
287.5
862.50
18
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON PARA FREGAR EN PASTA
30
UD
128.12
3,843.60
19
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS MICRO-FIBRAS COLOR AZUL OSCURO
45
UD
38.03
1,711.35
20
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQUETES VASOS DE PAPEL PARA BEBIDAS FRIAS NO.10 ONZ (50 UNIDADES)
300
UD
162.51
48,753.00
21
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE DESGRASANTE MULTIUSO
2
UD
375
750.00
22
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DESINFECTANTE PERFUMADO
40
UD
350.01
14,000.40
23
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO 450 GM
20
UD
140
2,800.00
1.2
HIGUIENE T3
-
Subtotal
7,382.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
24
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado
2.3.9.5.01
PAPEL DE ALUMINIO 22.8 M
12
UD
485
5,820.00
25
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQUETES DE PLATOS BIODEGRADABLES NO.6
25
UD
62.5
1,562.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.610847
La lista de oferentes del proceso PROCOMPETENCIA-DAF-CD-2024-0072 publicada por Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
09/12/2024 14:25
(UTC -4 hours)
Detail