Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,761,389.27 Dominican Pesos
Request Reference:
ERD-DAF-CM-2024-0136
Request Name:
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PORVORIN VILLA MELLA Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/12/2024 12:03:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/12/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/12/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
12/12/2024 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
16/12/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/12/2024 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/12/2024 12:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2024 12:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,761,387.27
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
341,097.05
DOP
----
View
2.3.6.4.06
88,510.64
DOP
----
View
2.3.7.2.06
1,210,418.16
DOP
----
View
2.3.9.6.01
6,519.97
DOP
----
View
2.3.2.2.01
5,770.20
DOP
----
View
2.6.5.7.01
42,640.79
DOP
----
View
2.3.9.8.01
66,430.46
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES.
1,761,387.27
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1734042353873LQyZt
1
1,761,387.27
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/12/2024 14:43:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHAS TECNICAS .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ACTO DE APROBACION DEL INICIO DEL PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1681511
12/12/2024 14:58
1,761,387.25 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Monsalas Suplidores Diversos, SRL
1,761,387.25 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,761,389.27
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALÓN PINTURA LACA VERDE EJÉRCITO AUTOMOTRIZ
100
GAL
4,753.04
475,304.00
2
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALÓN PINTURA VERDE ESMALTE AUTOMOTRIZ PREPARADA
6
GAL
4,377.8
26,266.80
3
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALÓN DE PINTURA LACA 01 NEGRO AUTOMOTRIZ
58
GAL
4,753.04
275,676.32
4
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALÓN THINNER
265
GAL
896.49
237,569.85
5
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALÓN DE PINTURA NEGRO ESMALTE AUTOMOTRIZ
50
GAL
3,912.01
195,600.50
6
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
GALÓN DE RELLENO LACA GRIS AUTOMOTRIZ
81
GAL
2,950
238,950.00
7
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
GALÓN DE CLEAR LACA AUTOMOTRIZ
30
GAL
3,015.5
90,465.00
8
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
GALÓN DE MASILLA DE 1/4 AUTOMOTRIZ
11
GAL
1,062
11,682.00
9
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
PLIEGO DE LIJA #40 AUTOMOTRIZ
150
UD
76.61
11,491.50
10
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
PLIEGO DE LIJA #80 AUTOMOTRIZ
150
UD
47.28
7,092.00
11
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
PLIEGO DE LIJA #150 AUTOMOTRIZ
150
UD
66.84
10,026.00
12
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
PLIEGO DE LIJA #360 AUTOMOTRIZ
150
UD
63.57
9,535.50
13
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
PLIEGO DE LIJA #220 AUTOMOTRIZ
150
UD
63.57
9,535.50
14
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
PLIEGO DE LIJA #800 AUTOMOTRIZ
150
UD
63.57
9,535.50
15
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA ESMERIL #40 AUTOMOTRIZ
50
UD
233.1
11,655.00
16
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA ESMERIL #80 AUTOMOTRIZ
50
UD
187.45
9,372.50
17
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA ESMERIL #150 AUTOMOTRIZ
25
UD
102.7
2,567.50
18
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA ESMERIL #360 AUTOMOTRIZ
25
UD
102.7
2,567.50
19
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA ESMERIL #220 AUTOMOTRIZ
25
UD
102.7
2,567.50
20
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA ESMERIL #800 AUTOMOTRIZ
25
UD
102.7
2,567.50
21
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
CAJA DE MASKIN TAPE VERDE
20
UD
326
6,520.00
22
52121701 - Toallas de bañ
(...)
52121701 - Toallas de baño
2.3.2.2.01
LANILLAS TIPO TOALLAS
50
UD
115.4
5,770.00
23
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
MAQUINAS LIJADORAS
3
UD
14,213.6
42,640.80
24
31181510 - Juntas de sili
(...)
31181510 - Juntas de silicona
2.3.9.8.01
PEGA TANQUES AUTOMOTRIZ
50
UD
855.91
42,795.50
25
31181510 - Juntas de sili
(...)
31181510 - Juntas de silicona
2.3.9.8.01
SILICÓN DE URETANO
50
UD
472.7
23,635.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.612661
La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CM-2024-0136 publicada por Ejército de República Dominicana
12/12/2024 14:43
(UTC -4 hours)
Detail