Contract Notice Detail
Summary Information

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1,400,800 Pesos Dominicanos
 
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0145 
CONTRATACIÓN DE SERVICIO Y MONTAJE PARA PROGRAMA DE CENAS NAVIDEÑAS CON COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
CONTRATACIÓN DE SERVICIO Y MONTAJE PARA PROGRAMA DE CENAS NAVIDEÑAS CON COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 
Compras Menores 
Object of the Contract

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Services 
Services 
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

09/12/2024 17:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2024 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
2,549,968.20 DOP
2,549,968.20 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.8.6.012,549,968.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-01451,699,978.80  DOPMarzo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-014520241,699,978.80  DOP
2025AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-014520252,549,968.20  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/12/2024 12:32:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
11/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
APODERAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0142.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
CERTIFICACIO STGO-DAF-CM-2024-0145.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
OFICIO STGO-DAF-CM-2024-0142.pdfOtroDownload
SOLICITUD STGO-DAF-CM-2024-0142.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ACTA DE INICIO STGO-DAF-CM-2024-0145.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
CERTIFICACIO STGO-DAF-CM-2024-0145.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
PLIEGO DE CONDICIONES STGO-DAF-CM-2024-0145.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.168831519/12/2024 12:461,699,978.8 Pesos DominicanosActive
    Final Report:19/12/2024 12:46Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Clara Luz Event Solutions & Consulting, SRL1,699,978.8 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,400,800.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
80141607 - Gestión de eve(...)
2.2.8.6.01MESAS (25)12DÍA97511,700.00
    
2
80141607 - Gestión de eve(...)
2.2.8.6.01REFRESCO, AGUA Y HIELO PARA 250 PERSONAS ( INSUMOS INCLUIDO DURANTE LOS 12 DÍAS PARA 250 PERSONAS )12DÍA8,00096,000.00
    
3
80141607 - Gestión de eve(...)
2.2.8.6.01CAMAREROS ( 3 POR CADA DÍA )36UD6,800244,800.00
    
4
80141607 - Gestión de eve(...)
2.2.8.6.01SONIDOS CON SONIDISTA 12DÍA35,000420,000.00
    
5
80141607 - Gestión de eve(...)
2.2.8.6.01TRUSS 20 X 1012DÍA25,000300,000.00
    
6
80141607 - Gestión de eve(...)
2.2.8.6.01LOGISTICA, GESTION Y MONTAJE ( DURANTE LOS 12 DÍAS )1UD65,50065,500.00
    
7
80141607 - Gestión de eve(...)
2.2.8.6.01NEVERITA ( CANTIDAD 1)12DÍA1,00012,000.00
    
8
80141607 - Gestión de eve(...)
2.2.8.6.01SILLAS PLASTICA2,400DÍA95228,000.00
    
9
80141607 - Gestión de eve(...)
2.2.8.6.01MANTELES AZULES ( CANTIDAD 25)12DÍA95011,400.00
    
10
80141607 - Gestión de eve(...)
2.2.8.6.01HIELERA CANTIDAD 25 12DÍA95011,400.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
19/12/2024 12:46 (UTC -4 hours)
Detail
19/12/2024 12:32 (UTC -4 hours)
Detail