Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
65,131 Dominican Pesos
Request Reference:
AMSJA-DAF-CD-2024-0043
Request Name:
Adquisición de materiales de ferretería utilizados por diferentes departamentos del Ayuntamiento Municipal)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de ferretería utilizados por diferentes departamentos del Ayuntamiento Municipal)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Doctor Luis Vargas #1, Altamira REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/12/2024 14:30:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/12/2024 14:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/12/2024 14:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/12/2024 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/12/2024 14:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/12/2024 14:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/12/2024 14:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/12/2024 14:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/12/2024 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
60,331.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.04
19,600.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
11,250.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
13,625.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
7,581.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
4,275.00
DOP
----
View
2.2.4.2.01
4,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
60,331.00
DOP
Enero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
01
2024
60,331.00
DOP
Vencido
9-CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/12/2024 08:25:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/12/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1-Solicitud de Compras SEP.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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3-Acta de Apoderamiento.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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4-Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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5-Acta de Aprobacion Ficha Tecnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1677503
09/12/2024 08:29
60,331 Dominican Pesos
Final Report:
09/12/2024 08:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferreteria Santos Y Nicasio, SRL
60,331 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
65,131.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
VIAJE DE AGREGADO LIGADO, ARENA Y GRABA
4
UD
5,000
20,000.00
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
VARILLA 3/8 X 20
3
Q
3,900
11,700.00
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS
25
UD
550
13,750.00
4
26121522 - Alambre pelado
2.3.9.6.01
PIE DE ALAMBRE #12
252.7
FT
30
7,581.00
5
24141701 - Tubos o núcleo
(...)
24141701 - Tubos o núcleos de papel
2.3.3.2.01
TUBO DE 1/2
15
UD
300
4,500.00
6
78101604 - Vehículos de s
(...)
78101604 - Vehículos de servicios de transporte
2.2.4.2.01
TRANSPORTE
2
UD
3,800
7,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1677503
Informe final de la selección DO1.AWD.1677503
09/12/2024 08:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.610475
La lista de oferentes del proceso AMSJA-DAF-CD-2024-0043 publicada por Ayuntamiento Municipal de Altamira
09/12/2024 08:25
(UTC -4 hours)
Detail