Contract Notice Detail
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Base Total Price:
126,170 Dominican Pesos
Request Reference:
ONDA-DAF-CD-2024-0123
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2024 PARA LA ONDA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2024 PARA LA ONDA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/12/2024 16:15:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/12/2024 16:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/12/2024 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/12/2024 16:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/12/2024 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/12/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
03/12/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/12/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/12/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
108,288.68
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
85,243.28
DOP
----
View
2.3.3.1.01
23,045.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
108,288.68
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1734114819238d1NWa
1
108,288.68
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/12/2024 09:04:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/12/2024 12:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
04/12/2024 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta simple Exp. 2024-0123 sellada y firmada.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Acto de aprobacion especificaciones tec 2024-0123 sellado.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Especificaciones Tecnicas material gastable ofic cd-2024-0123.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PORTADA cd-2024-0123.pdf
Other
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solicitud de compra 2024-0123 FIRMADA Y SELLADA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1675315
05/12/2024 10:33
115,486.68 Dominican Pesos
Final Report:
05/12/2024 10:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Monde, EIRL
108,288.68 Dominican Pesos
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Inversiones LIMIROB, EIRL
7,198 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
126,170.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121905 - Almohadillas d
(...)
44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas
2.3.9.2.01
CERA P/CONTAR DINERO RED STAR
10
UD
89
890.00
2
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADH. 3/4 , HIGLAND MOD. 5910
20
CAJ
142
2,840.00
3
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVAS 3X3 COLOR 12/1 PRINTEK
15
PAQ
573
8,595.00
4
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST IT BANDERITA 5 COLORES PRINTEK
40
PAQ
77
3,080.00
5
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST IT MINI NOTAS 3M NEON SURTIDO 12/1
5
PAQ
1,057
5,285.00
6
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ STABILO
20
UD
130
2,600.00
7
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR BLANCO T/BROCHA STABILO
10
UD
129
1,290.00
8
44121718 - Sets de esfero
(...)
44121718 - Sets de esferos asegurados
2.3.9.2.01
UANTES DESECHABLES XL
3
CAJ
555
1,665.00
9
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
15
UD
45
675.00
10
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA STANDARD DE METAL
5
UD
336
1,680.00
11
44121625 - Pisa papeles
2.3.9.2.01
TABLA CON GANCHO 8 1/2 X 11 MADERA
5
UD
340
1,700.00
12
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON STABILO #2 12/1
5
CAJ
225
1,125.00
13
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 3 ARGOLLA BLANCA OFINOTA
5
UD
339
1,695.00
14
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA SIMPLEX 8 1/2 X 11 EAGLE
40
UD
319
12,760.00
15
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 8 1/2 X 11 ABBY PREMIUM
70
RESMA
349
24,430.00
16
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
Ganchos Mini De Madera Colores 45/1 Blister (Micro Pinzas)
5
PAQ
255
1,275.00
17
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
CAJITAS DE BANDITAS DE GOMAS NO. 18
20
CAJ
59
1,180.00
18
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJITA DE CLIP NO.1 33MM
20
CAJ
28
560.00
19
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJITA DE CLIP NO.2 50MM
20
CAJ
79
1,580.00
20
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIP BILLETERO 3/4" (19MM)
25
CAJ
49
1,225.00
21
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
Cinta Doble Cara 1/2” x 80” 15 lb - 3M
5
UD
395
1,975.00
22
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA DE BOLIGRAFO FABER CASTELL 12/1 AZUL
10
CAJ
198
1,980.00
23
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
PROTECTORES DE HOJAS 100/1 MEDIO
30
PAQ
349
10,470.00
24
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE PRINTEK NEGRO 12/1
5
CAJ
200
1,000.00
25
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE PRINTEK AZUL 12/1
5
CAJ
300
1,500.00
26
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PIZARRA MAGICA PRINTEK NEGRO 12/1
5
CAJ
300
1,500.00
27
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBROS RECORD DE 150Pag. 5/1
5
UD
1,350
6,750.00
28
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR STABILO ROSADO 10/1
5
CAJ
900
4,500.00
29
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR STABILO NARANJA 10/1
5
CAJ
900
4,500.00
30
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR STABILO VERDE 10/1
5
CAJ
900
4,500.00
31
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR STABILO AMARILLO 10/1
5
CAJ
900
4,500.00
32
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACAPUNTA DE METAL
20
UD
15
300.00
33
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
BORRA DE LECHE NICEDAY
10
UD
12
120.00
34
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA DE EMPAQUE 2X90 PRINTEK 6/1
5
PAQ
499
2,495.00
35
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.3.9.2.01
CAJITA DE GANCHO MACHO Y HEMBRA ARTESCO 50/1
5
CAJ
490
2,450.00
36
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PIZARRA MAGICA PRINTEK AZUL 12/1
5
CAJ
300
1,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1675315
Informe final de la selección DO1.AWD.1675315
05/12/2024 10:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.609048
La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CD-2024-0123 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor
04/12/2024 09:04
(UTC -4 hours)
Detail