Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,761,750 Dominican Pesos
Request Reference:
ISSFA-DAF-CM-2024-0006
Request Name:
Adquisicion de Materiales de Oficina Dirigido exclusivamente a Mipymes
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Oficina Dirigido exclusivamente a MiPymes
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/12/2024 08:08:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/12/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/12/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/12/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/12/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
06/12/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
10/12/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/12/2024 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/12/2024 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/12/2024 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/12/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,937,924.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
1,161,189.99
DOP
----
View
2.3.9.6.01
28,320.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
745,760.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
2,655.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
1,937,924.99
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733921567814mQBiw
1
1,937,924.99
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/12/2024 08:07:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/12/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
04/12/2024 10:45:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
04/12/2024 18:57:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION DE FICHA TECNICA E INICIO PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_F033_Of_Economica (1).docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1).docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente (3).docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1679901
11/12/2024 08:11
1,937,925 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/12/2024 08:11
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Contract Value
Document(s)
Distribuidora San Miguel, SRL
1,937,925 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,761,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJAS GRAPAS 23X13 12/1
40
CAJ
1,650
66,000.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS FELPAS AZUL 12/1
50
CAJ
720
36,000.00
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA FOLDER 8 1/2 X 11 X 11 10/1
50
CAJ
4,100
205,000.00
4
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
SET DE ESCRITORIO DE METAL 5/1
45
UD
950
42,750.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FELPAS AZUL EN GEL AZUL 12/1
70
CAJ
2,700
189,000.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FELPAS GEL NEGRA 12/1
30
CAJ
2,700
81,000.00
7
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA GRANDE PARA EMPAQUE
150
UD
90
13,500.00
8
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS 24/1
2
CAJ
1,850
3,700.00
9
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS 26/6 12/1
10
CAJ
650
6,500.00
10
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO
30
UD
190
5,700.00
11
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
BATERIA AAA 100/1
2
CAJ
8,600
17,200.00
12
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
BATERÌA AA 50/1
2
CAJ
5,600
11,200.00
13
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA GRANDE 130 HOJAS
15
UD
1,750
26,250.00
14
44111905 - Tableros de bo
(...)
44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios
2.3.9.2.01
PIZARRA MÀGICA 24X36
15
UD
1,980
29,700.00
15
44111905 - Tableros de bo
(...)
44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios
2.3.9.2.01
PIZARRA DE CORCHO 24X36
15
UD
1,400
21,000.00
16
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACAPUNTAS DE METAL
100
UD
10
1,000.00
17
44111515 - Cajas u organi
(...)
44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos
2.3.9.2.01
CAJAS TROQUELADAS TIPO MALETIN BLANCA
900
UD
105
94,500.00
18
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
CAJAS DE GOMAS BANDA 100/1
100
UD
95
9,500.00
19
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LÌQUIDO DE BROCHA 12/1
10
CAJ
650
6,500.00
20
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE 2 HOYOS
10
UD
550
5,500.00
21
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
150
UD
40
6,000.00
22
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 10/1
200
CAJ
3,250
650,000.00
23
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
DISPENSADOR PARA CINTA GRANDE ADHESIVA DE EMPAQUE
35
UD
850
29,750.00
24
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
SUMADORAS ELECTRICAS
10
UD
10,500
105,000.00
25
27111809 - Biseles
2.3.9.2.02
REGLAS DE METAL
50
UD
45
2,250.00
26
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CAJA CLIP BILLTEROS PEQUEÑOS 25 MM
50
UD
210
10,500.00
27
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
CAJA SOBRE MANILA NO. 7 500/1
20
UD
900
18,000.00
28
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
CAJA DE SOBRE MANILA 10X13 500/1
20
UD
3,200
64,000.00
29
44122016 - Sujetador de d
(...)
44122016 - Sujetador de documentos
2.3.9.2.01
TABLAS DE APOYO
50
UD
95
4,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1679901
Informe final de la selección DO1.AWD.1679901
11/12/2024 08:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.611563
La lista de oferentes del proceso ISSFA-DAF-CM-2024-0006 publicada por Instituto de Seguridad Social FFAA
11/12/2024 08:07
(UTC -4 hours)
Detail