Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
115,227 Dominican Pesos
Request Reference:
Defensor del Pueblo-DAF-CD-2024-0081
Request Name:
Adquisición de suministros de limpieza para operatividad de la Institución.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de suministros de limpieza para operatividad de la Institución.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/11/2024 10:35:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/11/2024 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/11/2024 10:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/11/2024 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/11/2024 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/11/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/11/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
OZAMA O METROPOLITANA
Budget Total Value
115,227.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
95,344.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
10,620.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
9,263.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de suministros de limpieza para operatividad de la Institución.
115,227.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
DP-DAF-CD-2024-0081
1
115,227.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO CUOTA COMPROMISO CD-81.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/12/2024 08:11:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/11/2024 10:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS CD-81.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Requerimiento DP-INT-002418-2024 Limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SOLICITUD DGCP CD-81.pdf
Registro Adendas Enmiendas
Download
CERTIFICADO APROPIACION PRESUPUESTARIA CD-81.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Acto Administrativo resultados Evaluación y Adjudicación CD-81.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1673603
02/12/2024 08:14
115,227 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/12/2024 08:14
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
115,227 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Suministro de limpieza
-
Subtotal
115,227.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1.8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETE DE FUNDA PARA BASURA NEGRA #13
15
PAQ
188.8
2,832.00
1.9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETE DE FUNDA PARA BASURA NEGRA #55
10
PAQ
501.5
5,015.00
1.5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA 425 GM DE FREGAR
10
GAL
141.6
1,416.00
1.4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PRECORTADO PARA DISPENSADOR FAMILIAR X-TRA
60
PAQ
348.1
20,886.00
1.1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS CUADRADAS PAQ. 100UNDS
180
PAQ
112.1
20,178.00
1.2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS PARA MANOS TIPO C-FOLD PAQ 100/1 (TIPO DESPENSER)
40
PAQ
1,150.5
46,020.00
1.6
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQUETE DE VASO PLASTICO # 5 50/1
150
PAQ
68.44
10,266.00
1.7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQUETE DE VASO PLASTICO # 4 50/1
5
PAQ
70.8
354.00
1.3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL TOALLA BLANCO SIN ESTAMPA 11.
100
PAQ
82.6
8,260.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1673603
Informe final de la selección DO1.AWD.1673603
02/12/2024 08:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.607910
La lista de oferentes del proceso Defensor del Pueblo-DAF-CD-2024-0081 publicada por Defensor del Pueblo
02/12/2024 08:11
(UTC -4 hours)
Detail