Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
267,950 Dominican Pesos
Request Reference:
HPPEM-DAF-CM-2024-0089
Request Name:
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ULTIMO TRIMESTRE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ULTIMO TRIMESTRE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/11/2024 12:12:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/12/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/12/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
09/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
13/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
386,656.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
359,516.50
DOP
----
View
2.3.7.2.05
27,140.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PRIMER PAGO
386,656.50
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0089
12
386,656.50
DOP
Vencido
cuota a comprometer 0089 ml.pdf
2025
0089
1
386,656.50
DOP
Vencido
certificacion 0089.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/12/2024 13:05:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/12/2024 12:47:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compras 0089 ml.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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pliego de condiciones 0089 ml.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
cuota a comprometer 0089 ml.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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AUTORIZACION DE INICIO 0089 ML.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
pliego de condiciones 0089 ml.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1675231
04/12/2024 15:50
386,656.5 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ailyn Products, SRL
386,656.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
DESECHABLES
-
Subtotal
9,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
15
UD
150
2,250.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas parra limpiar inodoro
50
UD
75
3,750.00
14
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER #48
15
UD
250
3,750.00
1.2
DESINFECTANTES
-
Subtotal
258,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
MISTOLIN 128OZ GL PRECIO POR UNIDAD
700
CAJ
125
87,500.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LYSOL UNIDAD
120
CAJ
650
78,000.00
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
PASTA DE JABON 1 PAQ 5(UD)
30
PAQ
650
19,500.00
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA GL
60
PAQ
175
10,500.00
13
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
BAYGON UND
100
UD
200
20,000.00
14
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR DIFERENTE OLORES
200
UD
175
35,000.00
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
TOALLA LANILLA UNIDAD
70
UD
60
4,200.00
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO MOÑO DE VIEJA
40
UD
50
2,000.00
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO SCOTH
30
UD
50
1,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.609276
La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CM-2024-0089 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena
04/12/2024 13:05
(UTC -4 hours)
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