Contract Notice Detail
Summary Information

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267,950 Dominican Pesos
 
HPPEM-DAF-CM-2024-0089 
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ULTIMO TRIMESTRE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ULTIMO TRIMESTRE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

29/11/2024 12:12:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/12/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/12/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
386,656.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01359,516.50  DOP----View
2.3.7.2.0527,140.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PRIMER PAGO386,656.50  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024008912386,656.50  DOP
202500891386,656.50  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

04/12/2024 13:05:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
03/12/2024 12:47:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
solicitud de compras 0089 ml.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
pliego de condiciones 0089 ml.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
cuota a comprometer 0089 ml.pdfCertificado de Cuota a ComprometerDownload
AUTORIZACION DE INICIO 0089 ML.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
pliego de condiciones 0089 ml.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.167523104/12/2024 15:50386,656.5 Dominican Pesos
    Final Report: 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Ailyn Products, SRL386,656.5 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 DESECHABLES-
    
Subtotal
9,750.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas15UD1502,250.00
    
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas parra limpiar inodoro50UD753,750.00
    
14
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER #4815UD2503,750.00
1.2  
 DESINFECTANTES -
    
Subtotal
258,200.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01MISTOLIN 128OZ GL PRECIO POR UNIDAD700CAJ12587,500.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01LYSOL UNIDAD120CAJ65078,000.00
    
 
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01PASTA DE JABON 1 PAQ 5(UD)30PAQ65019,500.00
    
 
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE CUABA GL60PAQ17510,500.00
    
 
13
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05BAYGON UND100UD20020,000.00
    
14
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR DIFERENTE OLORES 200UD17535,000.00
    
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01TOALLA LANILLA UNIDAD70UD604,200.00
    
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO MOÑO DE VIEJA 40UD502,000.00
    
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO SCOTH30UD501,500.00
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TypeReferenceSubjectDate
04/12/2024 13:05 (UTC -4 hours)
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