Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
33,206.5 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0130
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION DE INTELIGENCIA (S-2) Y LA REPARACIÓN DE LA TORRE DE TINACO DE AGUA DE LA UNIDAD TÁCTICA, CUARTEL DE ALISTADOS Y LA PUERTA LATERAL DERECHA DE LA CASA DE GUARDIA DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/11/2024 17:10:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/11/2024 17:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/11/2024 17:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/11/2024 17:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/11/2024 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/11/2024 17:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/11/2024 17:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
33,836.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
5,900.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
20,738.50
DOP
----
View
2.3.7.2.06
4,130.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,068.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS.
33,836.50
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732900734643U5yPe
1
33,836.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/11/2024 10:21:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0130 (4).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0130 (4).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de compras 0130.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1671716
29/11/2024 11:34
33,836.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
29/11/2024 11:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones LFG, SRL
33,836.5 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
33,206.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
CUBETA DE MASILLA
1
UD
5,900
5,900.00
1
12191602 - Solventes acti
(...)
12191602 - Solventes activos
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA SUPERIOS BLANCO 00
1
UD
3,500
3,500.00
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS NO.4
2
UD
413
826.00
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MOTA ESMALTE 1/49
2
UD
472
944.00
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
PORTA ROLO PROFESIONAL
2
UD
649
1,298.00
1
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
PERFIL 3*2 GALVA 1.5
3
UD
2,124
6,372.00
1
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
ANGULAR DE 11/4*1/4
3
UD
2,065
6,195.00
1
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
PERFIL 11/4*1/4
2
UD
1,239
2,478.00
1
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
SOLDADURA 6013
5
UD
206.5
1,032.50
1
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
LLAVIN
1
UD
3,009
3,009.00
1
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
CANCAMO 5/8
2
UD
177
354.00
1
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
DISCO DE 9*5/64*7/8
2
UD
649
1,298.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1671716
Informe final de la selección DO1.AWD.1671716
29/11/2024 11:34
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.607642
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0130 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
29/11/2024 10:21
(UTC -4 hours)
Detail