Contract Notice Detail
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Base Total Price:
212,846 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0338
Request Name:
Adquisición de Materiales Ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros para uso en este Centro de Salud
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/11/2024 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/11/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/11/2024 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/11/2024 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/11/2024 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/11/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/11/2024 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/11/2024 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/11/2024 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
171,213.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
2,301.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
79,355.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,534.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
17,978.48
DOP
----
View
2.3.9.6.01
66,705.40
DOP
----
View
2.3.6.3.06
2,817.84
DOP
----
View
2.3.5.5.01
453.12
DOP
----
View
2.3.9.9.05
68.44
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
171,213.28
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17339235617756uT3w
1
171,213.28
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/11/2024 14:22:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/11/2024 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/11/2024 12:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha tcn.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1670538
27/11/2024 14:46
251,158.28 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/11/2024 14:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Eikel Distribuidores Diversos, SRL
171,213.28 Dominican Pesos
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Suplidora María y José, SRL
79,945 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
212,846.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27111708 - Llaves para tu
(...)
27111708 - Llaves para tubos
2.3.6.3.04
Llave paso 2
2
UN
450
900.00
2
40141609 - Válvulas de co
(...)
40141609 - Válvulas de control
2.3.9.8.02
Valvula cisterna 1 1/2 c/bolla
4
UN
3,350
13,400.00
3
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
Codo de 2 PVC Presion
4
UN
85
340.00
4
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
Adaptadores macho de 2 PVC
2
UN
36
72.00
5
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
Cemento PVC 32 onz azul
1
UN
1,300
1,300.00
6
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
Teflon 3/4 x 7M
2
UN
29
58.00
7
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.9.8.02
Segueta Roja
2
UN
59
118.00
8
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
Adaptadores hembra de 2 PVC
2
UN
43
86.00
9
27111708 - Llaves para tu
(...)
27111708 - Llaves para tubos
2.3.6.3.04
Llave chorro de 1/2 niquelada
1
UN
410
410.00
10
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
Alambre electrico 4.0 #10
1,000
UN
22
22,000.00
11
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
Tape
6
UN
430
2,580.00
12
39121309 - Cajas eléctric
(...)
39121309 - Cajas eléctricas especiales
2.3.9.6.01
Caja de registro 6x6x4 galvanizada
2
UN
180
360.00
13
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
Chanel unitron 1 1/2 x 20 1.5 mm
2
UN
610
1,220.00
14
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
Abrazadera para chanel
12
UN
35
420.00
15
31161608 - Tirafondos
2.3.6.3.06
Tornillo carruje de 5/16x1 1/2 criollo
24
UN
7
168.00
16
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Tarugo de plomo 5/16 largo
24
UN
16
384.00
17
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Breacker fino 30 ami general electric
7
UN
1,210
8,470.00
18
39121531 - Interruptores
(...)
39121531 - Interruptores de flotador o de nivel
2.3.9.6.01
Flotador plastico
2
UN
710
1,420.00
19
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pintura epoxi gris perla claro
8
UN
4,300
34,400.00
20
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
Thinner TH-900
5
UN
750
3,750.00
21
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha numero 4
2
UN
320
640.00
22
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Breacker doble 30 AM grueso general electric
14
UN
1,550
21,700.00
23
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pintura esmalte industrial color blanco
4
UN
4,850
19,400.00
24
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pintura esmalte industrial color negro
2
UN
4,850
9,700.00
25
31161606 - Cerrojos de pu
(...)
31161606 - Cerrojos de puerta
2.3.6.3.06
Llavin cerrojo
1
UN
1,800
1,800.00
26
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
Rollo de cable RG6 coaxial
2
UN
7,500
15,000.00
27
39121414 - Conectores coa
(...)
39121414 - Conectores coaxiales
2.3.9.6.01
Conectores RG6
50
UN
950
47,500.00
28
39121414 - Conectores coa
(...)
39121414 - Conectores coaxiales
2.3.9.6.01
Spliter 2 en 1 coaxial
15
UN
25
375.00
29
39121414 - Conectores coa
(...)
39121414 - Conectores coaxiales
2.3.9.6.01
Spliter 3 en 1 coaxial
15
UN
325
4,875.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1670538
Informe final de la selección DO1.AWD.1670538
27/11/2024 14:46
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.606799
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0338 publicada por Hospital Central de las FFAA
27/11/2024 14:22
(UTC -4 hours)
Detail