Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
383,738.94 Dominican Pesos
Request Reference:
Industria Naval-DAF-CM-2024-0002
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ESTOS MATERIALES SERAN USADO EN LA FABRICACION DE 200 BUTACAS
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Real No,2, Los Mameyes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/11/2024 17:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/11/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/11/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/12/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
03/12/2024 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
05/12/2024 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/12/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/12/2024 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/12/2024 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
383,738.94
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.4.01
123,562.15
DOP
----
View
2.3.7.2.06
51,868.37
DOP
----
View
2.3.6.4.06
20,354.10
DOP
----
View
2.3.6.3.04
71,512.50
DOP
----
View
2.3.9.8.01
39,318.50
DOP
----
View
2.3.6.3.06
40,101.30
DOP
----
View
2.3.1.3.03
31,447.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
4,516.98
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,058.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
: Industria Naval-DAF-CM-2024-0002
1
452,812.73
DOP
Vencido
CERTIFICACION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/12/2024 14:17:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
29/11/2024 16:39:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.docx
Informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas
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REQUERIMIENTO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.docx
Solicitud Compra o Contratación
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Cotizacio´n.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1675822
06/12/2024 16:04
452,811.95 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Carmeta, SRL
452,811.95 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
383,738.94
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
PLANCHA PLYWOOD 3/16 OKUME
91
UD
545.35
49,626.85
2
11121604 - Madera blanda
2.3.1.4.01
PLANCHA CARTON PIEDRA
18
UD
435.19
7,833.42
3
11121604 - Madera blanda
2.3.1.4.01
PLANCHA FORMICA FINA HAYA MATE
48
UD
798.73
38,339.04
4
11121604 - Madera blanda
2.3.1.4.01
PLANCHA DE PLYWOOD 3/4 PINO ROJO BRAZIL
14
UD
1,983.06
27,762.84
5
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
GALON DE LACA C/BRILLO TROPICAL
3
UD
1,266.97
3,800.91
6
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALON DE SEALER TROPICAL
3
UD
1,266.97
3,800.91
7
31211512 - Bases de látex
2.3.7.2.06
GALON DE THINNER
19
UD
407.63
7,744.97
8
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON DE COLA AMARILLA UNIVERSAL
12
UD
1,074.16
12,889.92
9
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
YARDA LIJA DEERFOS NO.80X18
20
UD
413.14
8,262.80
10
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
YARDA LIJA DEERFOS NO.60X18
20
UD
413.14
8,262.80
11
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BARRENA COBALTO 3/16
10
UD
94.9
949.00
12
27112102 - Tornillos de b
(...)
27112102 - Tornillos de banco
2.3.6.3.04
TORNILLO TIRAFONDO 1-1/2 X10
850
UD
2.11
1,793.50
13
31162204 - Remaches compl
(...)
31162204 - Remaches completos
2.3.6.3.06
REMACHE ALUMINIO 3/16X1
1,650
UD
2.87
4,735.50
14
13111102 - Rosina de goma
2.3.1.3.03
RAGATON DE GOMA NEGRO 1
2,050
UD
15.34
31,447.00
15
31201601 - Adhesivos quím
(...)
31201601 - Adhesivos químicos
2.3.7.2.99
GALON RETARDADOR TROPICAL
2
UD
1,322.04
2,644.08
16
31201604 - Cementos de ca
(...)
31201604 - Cementos de caucho
2.3.7.2.99
CEMENTO DE CONTACTO UNIVERSAL
1
UD
1,872.9
1,872.90
17
31161807 - Arandelas plan
(...)
31161807 - Arandelas planas
2.3.6.3.06
LIBRA DE ESTOPA
10
UD
66.12
661.20
18
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
ESMALTE INDUSTRIAL NEGRO 43
13
UD
1,817.82
23,631.66
19
27112101 - Dobladores de
(...)
27112101 - Dobladores de tubos
2.3.6.3.04
TUBO DE MUEBLE DE 1 FINO
230
UD
299
68,770.00
20
31161807 - Arandelas plan
(...)
31161807 - Arandelas planas
2.3.6.3.06
LIBRA DE SOLDADURA 3/32
210
UD
165.26
34,704.60
21
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO DEWALT DE 14X3/332X1
5
UD
369.07
1,845.35
22
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO DE CORTE METABO 7X 1/16X7/8
5
UD
209.33
1,046.65
23
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO DEWALT DE PULIR METAL 4 -1/2X1/4X7/8
10
UD
93.65
936.50
24
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
PAR DE GUANTILLAS NEGRO /ROJO
12
UD
38.57
462.84
25
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
PAR DE GUANTILLA D/PUNTO
12
UD
49.6
595.20
26
23231501 - Barras portasi
(...)
23231501 - Barras portasierra
2.3.9.8.01
BARRA REDONDA 3/8
115
UD
247
28,405.00
27
23231501 - Barras portasi
(...)
23231501 - Barras portasierra
2.3.9.8.01
BARRA REDONDA 1/4 GR 5.5
115
UD
94.9
10,913.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.608775
La lista de oferentes del proceso Industria Naval-DAF-CM-2024-0002 publicada por Industria Naval Dominicana, ARD
03/12/2024 14:17
(UTC -4 hours)
Detail