Contract Notice Detail
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Base Total Price:
186,015 Dominican Pesos
Request Reference:
AMSJA-DAF-CD-2024-0040
Request Name:
Adquisición de artículos y materiales de ferretería utilizados por diferentes departamentos del Ayuntamiento Municipal)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de artículos y materiales de ferretería utilizados por diferentes departamentos del Ayuntamiento Municipal
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Doctor Luis Vargas #1, Altamira REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/11/2024 11:30:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/11/2024 11:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/11/2024 11:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/11/2024 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/11/2024 11:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/11/2024 11:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/11/2024 11:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/11/2024 11:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/11/2024 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
178,261.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.04
29,175.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
85,050.00
DOP
----
View
2.2.4.1.01
7,500.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
2,780.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
495.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
485.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,431.00
DOP
----
View
2.6.9.6.01
16,075.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
2,420.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
17,995.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
8,770.00
DOP
----
View
2.3.6.1.04
600.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
325.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,675.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
200.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
185.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
350.00
DOP
----
View
2.3.1.4.01
2,750.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
178,261.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
01
2024
178,261.00
DOP
Vencido
9-CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/11/2024 12:08:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/11/2024 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1-Solicitud de Compras SEP.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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3-Acta de Apoderamiento.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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4-Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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5-Acta de Aprobacion Ficha Tecnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1667720
22/11/2024 12:56
178,261 Dominican Pesos
Final Report:
22/11/2024 12:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferreteria Santos Y Nicasio, SRL
178,261 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
186,015.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
VIAJE LIGADO ARENA Y GRABA
5
UD
5,000
25,000.00
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS
150
UD
550
82,500.00
3
78101801 - Servicios de t
(...)
78101801 - Servicios de transporte de carga por carretera (en camión) en área local
2.2.4.1.01
TRANSPORTE
2
UD
3,800
7,600.00
4
60124318 - Papel maché
2.3.3.2.01
HOJA DE CARTON PIEDRA
4
UD
700
2,800.00
5
23232001 - Porta cuchilla
(...)
23232001 - Porta cuchillas
2.3.9.8.01
ESTUCHE DE COLIN
1
UD
500
500.00
6
51121812 - Colina
2.3.4.1.01
COLIN PULIDO
1
UD
500
500.00
7
27111902 - Limas
2.3.6.3.04
LIMA TRIANGULAR
1
UD
230
230.00
8
30151603 - Parada de grav
(...)
30151603 - Parada de grava
2.6.9.6.01
CARRETILLA DE GRAVA
5
UD
290
1,450.00
9
11111607 - Arenisca
2.3.6.4.04
CARRETILLA DE PAÑETE
5
UD
290
1,450.00
10
30131501 - Bloques de cem
(...)
30131501 - Bloques de cemento
2.3.6.1.01
BLOCK DE 6
60
UD
60
3,600.00
11
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
CARRETETILLA DE ARENA
12
UD
290
3,480.00
12
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
ENCHUFLE REFORZADO
1
UD
250
250.00
13
60124403 - Alambre de alu
(...)
60124403 - Alambre de aluminio
2.3.6.3.06
PIE DE ALAMBRE #12
14
UD
20
280.00
14
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
ESPATULA #3
1
UD
180
180.00
15
30151603 - Parada de grav
(...)
30151603 - Parada de grava
2.6.9.6.01
VIAJE DE GRABA
3
UD
5,000
15,000.00
16
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA ACRILICA COLONIAL 66
2
UD
1,400
2,800.00
17
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA #3
3
UD
130
390.00
18
11111601 - Yeso
2.3.6.1.04
½ GALON BINARDON
1
UD
650
650.00
19
24111501 - Bolsas de lona
2.3.9.9.05
LONA MAMEY DE 8X10
1
UD
300
300.00
20
31151501 - Cuerda de algo
(...)
31151501 - Cuerda de algodón
2.3.9.9.01
LIBRA DE SOGA NYLON
0.5
UD
150
75.00
21
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
TARRO DE PINTURA ACRLICA COLONIAL 166
1
UD
6,800
6,800.00
22
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MOTA ANTI-GOTA 38X12
2
UD
230
460.00
23
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED DE 9W
10
UD
120
1,200.00
24
27111801 - Cintas métrica
(...)
27111801 - Cintas métricas
2.3.6.3.04
CINTA METRICA 5M
1
UD
260
260.00
25
26121522 - Alambre pelado
2.3.9.6.01
PIE DE ALAMBRE ELECTRICO #12
80
UD
20
1,600.00
26
31161509 - Tornillos para
(...)
31161509 - Tornillos para drywall
2.3.6.3.06
TONILLO DIABLITO
100
UD
3
300.00
27
27112704 - Amoladora eléc
(...)
27112704 - Amoladora eléctricas
2.6.5.7.01
TARUGO BLANCO 3/16
100
UD
2
200.00
28
60123203 - Cintas sintéti
(...)
60123203 - Cintas sintéticas
2.3.2.1.01
TEIPI 3M GRANDE
1
UD
200
200.00
29
31151501 - Cuerda de algo
(...)
31151501 - Cuerda de algodón
2.3.9.9.01
PIE DE SOGA DRIZA
80
UD
30
2,400.00
30
24102202 - Dispensadores
(...)
24102202 - Dispensadores de cinta para sellar cajas
2.3.6.3.04
TAPA DE TOMA CORRIENTE
2
UD
20
40.00
31
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04
LLAVE DE CHORRO
1
UD
400
400.00
32
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
TEFLÓN 3/4
1
UD
60
60.00
33
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILLO ALTO CONSUMO 100W
1
UD
60
60.00
34
30102012 - Lámina de zinc
2.3.6.3.06
HOJA DE ZINC #34
50
UD
400
20,000.00
35
30103605 - Tablones de ma
(...)
30103605 - Tablones de madera
2.3.1.4.01
FAJILLA 1/3 DE 14
10
UD
300
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1667720
Informe final de la selección DO1.AWD.1667720
22/11/2024 12:56
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.604940
La lista de oferentes del proceso AMSJA-DAF-CD-2024-0040 publicada por Ayuntamiento Municipal de Altamira
22/11/2024 12:08
(UTC -4 hours)
Detail