Contract Notice Detail
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Base Total Price:
372,982 Dominican Pesos
Request Reference:
UTECO-DAF-CM-2024-0038
Request Name:
Adquisición de materiales de limpieza, cocina y baño para uso de los diferentes departamentos de la UTECO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza, cocina y baño para uso de los diferentes departamentos de la UTECO.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Universitaria #100 Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/11/2024 14:02:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/11/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/11/2024 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/11/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/11/2024 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
26/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
28/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/11/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/11/2024 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/11/2024 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/11/2024 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
330,027.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
4,944.20
DOP
----
View
2.3.7.2.05
3,870.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
3,835.00
DOP
----
View
2.3.7.2.01
278.48
DOP
----
View
2.3.9.9.05
66,021.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
104,076.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
124,672.90
DOP
----
View
2.3.2.2.01
8,689.52
DOP
----
View
2.3.9.3.01
13,640.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Un único pago
330,027.90
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
372,982.00
DOP
Vencido
Certificacion de fondos (6).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/12/2024 10:58:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
21/11/2024 11:16:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/11/2024 14:22:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto de inicio de proceso.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificacion de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Compromiso etico.pdf
Other
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Especificaciones tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Pliego de condiciones.pdf
Terms and Conditions
Download
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1673720
02/12/2024 11:09
330,027.9 Dominican Pesos
Final Report:
02/12/2024 11:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
330,027.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote I Limpieza
-
Subtotal
193,002.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52101502 - Alfombras
2.3.2.2.01
Alfombra de algodón para oficina
4
UD
500
2,000.00
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol 6.2oz variado
24
UD
570
13,680.00
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol 8oz variado
71
UD
150
10,650.00
4
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador para baños en spay
40
UD
225
9,000.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Blanqueador de inodoro
2
GAL
300
600.00
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Brillo de alambre
7
UD
45
315.00
7
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Brillo de fregar verde
59
UD
55
3,245.00
8
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01
Cubeta 13.85 Lt con exprimidor y ruedas
4
UD
310
1,240.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante aroma variado
142
GAL
285
40,470.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante liquido (Cloro)
139
GAL
100
13,900.00
11
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Detergente en polvo antibacterial de 1800 gr
6
PAQ
370
2,220.00
12
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Detergente en polvo de 2 libras
37
PAQ
100
3,700.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba con palo (Grande)
9
UD
200
1,800.00
14
47121801 - Plumeros para
(...)
47121801 - Plumeros para limpiar el polvo
2.3.9.1.01
Escobilla de despolvar
1
UD
365
365.00
15
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Escobilla para inodoro
4
UD
140
560.00
16
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
Espuma limpiadora
4
UD
600
2,400.00
17
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01
Fosforo de madera 8/1
4
PAQ
40
160.00
18
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda de basura negra 100/1
1
PAQ
800
800.00
19
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda negra de basura 5/1
64
PAQ
40
2,560.00
20
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas azules 100/1
120
PAQ
350
42,000.00
21
48102107 - Guantes para a
(...)
48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes
2.3.9.9.04
Guantes desechables Latex natural, talla L
2
CAJ
400
800.00
22
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida en spray
18
UD
290
5,220.00
23
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón en barra
3
UD
50
150.00
24
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón liquido
6
GAL
225
1,350.00
25
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón liquido de fregar
23
GAL
300
6,900.00
26
52121701 - Toallas de bañ
(...)
52121701 - Toallas de baño
2.3.2.2.01
Lanilla tipo toalla
57
UD
65
3,705.00
27
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpia cristal
35
UD
195
6,825.00
28
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Manguera de 100 pies
1
UD
3,437
3,437.00
29
48102107 - Guantes para a
(...)
48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes
2.3.9.9.04
Par de guantes talla largue
15
UD
150
2,250.00
30
48102107 - Guantes para a
(...)
48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes
2.3.9.9.04
Par de guantes talla medium
22
UD
150
3,300.00
31
48102107 - Guantes para a
(...)
48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes
2.3.9.9.04
Par de guantes talla small
3
UD
150
450.00
32
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura con palo
9
UD
170
1,530.00
33
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
Suavizante de ropa
4
UD
425
1,700.00
34
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
Suavizante de ropa 360ml
6
UD
140
840.00
35
52121701 - Toallas de bañ
(...)
52121701 - Toallas de baño
2.3.2.2.01
Toalla de cocina
6
PAQ
105
630.00
36
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
Trapeador con palo #44
10
UD
225
2,250.00
1.2
Lote II Baños
-
Subtotal
179,980.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de baño estándar
51
UD
40
2,040.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Rollo papel higiénico jumbo para dispensador
383
UD
250
95,750.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Rollo de Papel toalla
166
UD
390
64,740.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón en spray
24
UD
450
10,800.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Manita limpia para dispensador
19
UD
350
6,650.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1673720
Informe final de la selección DO1.AWD.1673720
02/12/2024 11:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.608087
La lista de oferentes del proceso UTECO-DAF-CM-2024-0038 publicada por Universidad Tecnologica del Cibao Oriental
02/12/2024 10:58
(UTC -4 hours)
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