Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
234,902.6 Dominican Pesos
Request Reference:
POLITUR-DAF-CD-2024-0023
Request Name:
Solicitud materiales ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
para ser utilizados en las reparaciones de las siguientes dotaciones: NNA Boca Chica, Bávaro, Rio San Juan, nagua y Ciudad Colonial.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Gustavo Mejia Ricat, Esq. Theodoro Chasseriaux, no.121, el Millon Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/11/2024 17:01:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
18/11/2024 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/11/2024 17:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
18/11/2024 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/11/2024 17:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/11/2024 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/11/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/11/2024 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/11/2024 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/11/2024 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/11/2024 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/11/2024 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
234,902.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
2,655.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
44,303.10
DOP
----
View
2.3.6.3.04
20,945.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
78,794.50
DOP
----
View
2.3.9.8.01
3,540.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
82,541.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
2,124.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Solicitud materiales ferreteros, para ser utilizados en las reparaciones de las siguientes dotaciones: NNA Boca Chica, Bávaro, Rio San Juan, nagua y Ciudad Colonial.
234,902.60
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732046089448hpEya
1
234,902.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/11/2024 19:37:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/11/2024 18:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta_aprobacion_inicio_proceso_y_especificaciones_t_cnicas_1_signed.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Oferta Económica (Cotización)
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FORMULARIO CODIGO DE ETICA POLITUR.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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especificaciones tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud materiales.pdf.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1664601
19/11/2024 14:22
234,902.6 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Centro Ferretero Peña Rubio, SRL
234,902.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Materiales y Herramientas de Mantenimiento
-
Subtotal
234,902.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
Espatula
5
UD
177
885.00
2
40141617 - Válvulas esfér
(...)
40141617 - Válvulas esféricas de ángulo
2.3.6.3.04
Llave Ang.1/2 y 3/8
25
UD
236
5,900.00
3
40141617 - Válvulas esfér
(...)
40141617 - Válvulas esféricas de ángulo
2.3.6.3.04
LLAVE ANGULAR DOBLE ZBW
10
UD
295
2,950.00
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA NO.3
5
UD
118
590.00
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA NO.4
15
UD
147.5
2,212.50
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA NO.2
15
UD
88.5
1,327.50
7
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTA ANTIGOTA
30
UD
177
5,310.00
8
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLO INDIVIDUAL
10
UD
177
1,770.00
9
31211604 - Extensor o ret
(...)
31211604 - Extensor o retardador de pintura
2.3.7.2.06
Tinner
3
GAL
708
2,124.00
10
31201616 - Adhesivos líqu
(...)
31201616 - Adhesivos líquidos
2.3.7.2.99
PVC AZUL 4 ONZ.
5
UD
354
1,770.00
11
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SILICON 10 OZ. CLEAR, BLANCO Y NEGRO
8
UD
354
2,832.00
12
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA DE VENTANA
7
UD
177
1,239.00
13
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
CUBO SELLADOR 4500
10
UD
7,670
76,700.00
14
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
SWICH AUTOMATICO 60 PSI
2
UD
826
1,652.00
15
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR RESIDNECIAL SENCILLO
20
UD
236
4,720.00
16
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR RESIDENCIAL DOBLE
15
UD
265.5
3,982.50
17
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR RESIDENCIAL TRIPLE
20
UD
295
5,900.00
18
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
CAJA DE BREAKER EUROPEO SENCILLO
6
UD
324.5
1,947.00
19
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER
5
UD
767
3,835.00
20
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
CAJA BREAKER 2 SENCILLO
10
UD
324.5
3,245.00
21
39121304 - Cubiertas de c
(...)
39121304 - Cubiertas de cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJA 2*4 PLASTICA
15
UD
59
885.00
22
26121610 - Cable de bronc
(...)
26121610 - Cable de bronce
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE 12THNN PIE
1,500
UD
20.06
30,090.00
23
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
ROSETA DE PORCELANA
40
UD
194.7
7,788.00
24
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTES
50
UD
295
14,750.00
25
40151721 - Partes de repu
(...)
40151721 - Partes de repuesto para bombas de agua
2.3.9.8.01
Kit de Bomba
2
UD
295
590.00
26
26131603 - Rejillas de ag
(...)
26131603 - Rejillas de agua
2.3.9.8.01
REJILLA 2-1 1/2
20
UD
147.5
2,950.00
27
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.9.8.02
Segueta Roja
5
UD
76.7
383.50
28
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
KIT INODORO
8
UD
796.5
6,372.00
29
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
LLAVE DE BOLA 1/2
8
UD
413
3,304.00
30
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
LLAVE DE LAVAMANO T/SAYCO LLA-42
10
UD
649
6,490.00
31
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
MEZCLADORA LAVAMANO MONOMANO GRIS 66
9
UD
1,770
15,930.00
32
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
MANGUERA PARA INODORO Y LAVAMANO
15
UD
295
4,425.00
33
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
ADAPTADOR HEMBRA 1/2
4
UD
17.7
70.80
33
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
ADAPTADOR MACHO 1/2
4
UD
17.7
70.80
35
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
SIFON SENCILLO 1 1/2
8
UD
147.5
1,180.00
36
23151820 - Manómetro
2.3.9.8.02
MANOMETRO
1
UD
236
236.00
37
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CANALATA CON ADHESIVO 1/2 Y 3/4CANALATA CON ADHESIVO 1/2 Y 3/4
20
UD
177
3,540.00
38
31211912 - Varillas teles
(...)
31211912 - Varillas telescópicas
2.3.9.8.02
VARA EXTENCION 3MTS
3
UD
767
2,301.00
39
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
TEFLON AMARILLO
5
UD
59
295.00
40
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
MASKINTAPE VERDE
8
UD
295
2,360.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.602941
La lista de oferentes del proceso POLITUR-DAF-CD-2024-0023 publicada por Dirección Central de Policía de Turismo
18/11/2024 19:37
(UTC -4 hours)
Detail