Contract Notice Detail
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Base Total Price:
217,551.82 Dominican Pesos
Request Reference:
CESP-DAF-CD-2024-0041
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PORTUARIAS, CESEP.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/11/2024 08:10:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/11/2024 08:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/11/2024 08:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/11/2024 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/11/2024 08:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/11/2024 08:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/11/2024 08:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/11/2024 08:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
216,633.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
6,258.72
DOP
----
View
2.3.3.1.01
132,750.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
66,544.96
DOP
----
View
2.3.3.2.01
9,912.00
DOP
----
View
2.3.5.4.01
1,168.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
216,633.88
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732737137016shrBX
1
216,633.88
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/11/2024 12:24:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/11/2024 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1664821
19/11/2024 13:04
216,633.88 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/11/2024 13:04
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Contract Value
Document(s)
Grupo 2000, SRL
216,633.88 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA
-
Subtotal
217,551.82
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL BOND 8 1/2X11
250
RESMA
531
132,750.00
2
44103507 - Kits de encuad
(...)
44103507 - Kits de encuadernación
2.3.9.2.01
CUBIERTA PARA ENCUADENAR CLEAR
4
UD
523.92
2,095.68
3
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP 32MM (JUMBO NO.1)
12
CAJ
88.5
1,062.00
4
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP 27.5MM
12
CAJ
53.1
637.20
5
44122120 - Postes de carp
(...)
44122120 - Postes de carpetas
2.3.9.2.01
POST-IT 3X3 VARIOS COLORES
30
UD
82.6
2,478.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL 12/1
15
DOC
212.4
3,186.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO NEGRO 12/1
5
DOC
212.4
1,062.00
8
24141509 - Cuerda de goma
(...)
24141509 - Cuerda de goma,
2.3.5.4.01
BANDITAS DE GOMAS
15
UD
77.88
1,168.20
9
44111907 - Tableros de no
(...)
44111907 - Tableros de noticias o accesorios
2.3.9.2.01
PIZARRA DE CORCHO 24x36
1
UD
1,770
1,770.00
10
44122016 - Sujetador de d
(...)
44122016 - Sujetador de documentos
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETEROS 19MM DGG DE 3/4
20
UD
37.58
751.60
11
82121902 - Encuadernación
(...)
82121902 - Encuadernación espiral
2.2.2.2.01
ESPIRAL P/ ENCUADERNAR TRAD. 12MM 1/2 100/1
2
UD
1,364.08
2,728.16
12
82121902 - Encuadernación
(...)
82121902 - Encuadernación espiral
2.2.2.2.01
ESPIRAL P/ ENCUADERNAR TRAD. 16MM 5/8 100/1
2
UD
1,765.28
3,530.56
13
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
PAQ. DE CARTULINA HILO COLOR CREMA 250/1
4
UD
2,478
9,912.00
14
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBROS RECORD DE 500PAG
8
UD
584.1
4,672.80
15
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTES GRANDE 36/1
1
CAJ
3,776
3,776.00
16
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLAS DE TINTA EPSON 664 NEGRO
8
UD
1,062
8,496.00
17
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
BOTELLAS DE TINTA EPSON 544 NEGRO
7
UD
1,062
7,434.00
18
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP LASER JET 53A
2
UD
3,304
6,608.00
19
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
TONER CF217A
4
UD
2,301
9,204.00
20
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHAS
8
UD
50.74
405.92
21
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadora de Metal
10
UD
637.2
6,372.00
22
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
Desgrapadoras
21
UD
76.7
1,610.70
23
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADA 8 1/2X11
30
UD
129.8
3,894.00
24
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS 5X8
30
UD
64.9
1,947.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1664821
Informe final de la selección DO1.AWD.1664821
19/11/2024 13:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.603216
La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CD-2024-0041 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria
19/11/2024 12:24
(UTC -4 hours)
Detail