Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,732,830 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2024-0227
Request Name:
COMPRAS SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/11/2024 13:04:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/11/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/11/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/11/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/11/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
20/11/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
27/11/2024 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/11/2024 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/11/2024 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/12/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/12/2024 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,670,635.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
725,612.98
DOP
----
View
2.3.7.2.05
33,364.50
DOP
----
View
2.3.9.5.01
134,549.50
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,068.00
DOP
----
View
2.3.7.1.06
13,901.88
DOP
----
View
2.3.3.2.01
760,138.30
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
1,670,635.16
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732290138908ErtsK
1
1,670,635.16
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/11/2024 16:35:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
18/11/2024 16:25:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/11/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
20/11/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO 0227.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD 0227.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
PLIEGO 0227.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1667266
22/11/2024 11:23
1,670,635.15 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/11/2024 11:23
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Grupo Empresarial ONI3, SRL
1,670,635.15 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
UN LOTE
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,732,830.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO
4,500
UD
115.64
520,380.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL TOALLA
2,500
UD
177
442,500.00
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
GALONES DE AMBIENTADOR BEBE, CANELA Y FLORAL
350
UD
129.8
45,430.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO MULTIUSO GL
350
UD
123.9
43,365.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA GRANDE
150
UD
236
35,400.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQ DE SERVILLETAS
150
UD
212.4
31,860.00
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
GALONES DE NEUTRALIZANTES MALOS OLORES
100
UD
318.6
31,860.00
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO SENCILLO
350
UD
118
41,300.00
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO CLOROX
150
UD
123.9
18,585.00
10
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
GALONES DE DECALIN
100
UD
342.2
34,220.00
11
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
BAYGON
75
UD
318.6
23,895.00
12
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
LYSOL DESINFECTANTE SPRAY
75
UD
767
57,525.00
13
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER
150
UD
295
44,250.00
14
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJAS DE VASOS NO.7 50X50
30
UD
4,130
123,900.00
15
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDORA DE BASURA
150
CAJ
283.2
42,480.00
16
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIRNTADOR EN SPRAY
75
UD
247.8
18,585.00
17
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLITAS DE TELA
200
UD
106.2
21,240.00
18
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO LIMPIA INODORO
25
UD
118
2,950.00
19
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
DETARGENTE EN POLVO SACOS
2
UD
2,360
4,720.00
20
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO DE LIMPIDZA
300
UD
41.3
12,390.00
21
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS P/DISPENSADOR
100
UD
118
11,800.00
22
15121520 - Lubricantes de
(...)
15121520 - Lubricantes de propósito general
2.3.7.1.06
WD-40
25
UD
177
4,425.00
23
52151644 - Rociadores de
(...)
52151644 - Rociadores de rocío o de gatillo para uso doméstico
2.3.9.5.01
ATOMATIZADORES
100
UD
88.5
8,850.00
24
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA PARA LIMPIAR
300
UD
354
106,200.00
25
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
PINESPUMA
25
UD
188.8
4,720.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1667266
Informe final de la selección DO1.AWD.1667266
22/11/2024 11:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.604613
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2024-0227 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
21/11/2024 16:35
(UTC -4 hours)
Detail