Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
219,620 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-DAF-CD-2024-0577
Request Name:
VARIOS DE FERRETERÍA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
VARIOS DE FERRETERÍA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/11/2024 12:14:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/11/2024 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/11/2024 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/11/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/11/2024 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/11/2024 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/11/2024 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/11/2024 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/11/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
258,302.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
31,268.82
DOP
----
View
2.3.7.1.06
101,208.60
DOP
----
View
2.3.9.6.01
27,812.60
DOP
----
View
2.3.6.3.04
98,011.98
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
258,302.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732552881580mvL5O
1
258,302.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/11/2024 12:34:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/11/2024 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA APROBACION INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACIONES.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras.doc
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1662732
15/11/2024 12:55
258,302 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/11/2024 12:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Juana Altagracia Parra Muñoz
258,302 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
195,330.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112801 - Brocas
2.3.6.3.04
MECHA PARA ACERO INOXIDABLE DE 3/8
15
UD
3,820
57,300.00
2
31201510 - Cinta impregna
(...)
31201510 - Cinta impregnada de resina
2.3.9.9.05
SILICO TRANSPARENTE
3
CAJ
8,833
26,499.00
3
27111515 - Taladro de man
(...)
27111515 - Taladro de mano
2.3.6.3.04
TALADRO ELECTRICO A 110 VOLTIOS
1
CAJ
25,761
25,761.00
4
15121514 - Lubricantes es
(...)
15121514 - Lubricantes espray
2.3.7.1.06
WD-4D
18
UD
4,765
85,770.00
1.2
Productos electricos y afines
-
Subtotal
24,290.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLOS ATRAPA MOSCAS MORADO DE 1 DE LARGO
10
UD
2,429
24,290.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1662732
Informe final de la selección DO1.AWD.1662732
15/11/2024 12:55
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.601617
La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2024-0577 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
14/11/2024 12:34
(UTC -4 hours)
Detail