Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
49,575 Dominican Pesos
Request Reference:
HFMP-DAF-CD-2024-0298
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/11/2024 14:13:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/11/2024 14:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/11/2024 14:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/11/2024 14:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/11/2024 14:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/11/2024 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/11/2024 14:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/11/2024 14:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/11/2024 14:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
58,498.50
DOP
Budget Appropriation Value
58,498.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
1,593.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
10,502.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,563.50
DOP
----
View
2.3.7.2.05
1,593.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
16,520.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
3,009.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,363.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
20,355.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
58,498.50
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
2024
1
58,498.50
DOP
Aprobado
CUOTA COMPROMETER-0298.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/11/2024 14:28:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/11/2024 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRA-0298.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERT FONDOS-0298.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA-0298.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA-0298.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1660736
12/11/2024 14:36
58,498.5 Dominican Pesos
Final Report:
12/11/2024 14:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vargas Peña Multi Servicios, SRL
58,498.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
49,575.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO GRIS
20
UD
700
14,000.00
2
31162506 - Soporte de par
(...)
31162506 - Soporte de pared
2.3.9.8.02
PALOMETA PARA AIRE
3
UD
850
2,550.00
3
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05
TRUENO 35,6 SL O RAYO
2
UD
675
1,350.00
4
53131634 - Productos quím
(...)
53131634 - Productos químicos protectores
2.3.7.2.03
CIPERMETRINA 25 EC
2
UD
675
1,350.00
5
27112016 - Tijeras para s
(...)
27112016 - Tijeras para setos
2.3.6.3.04
TIJERA DE PODAL
1
UD
625
625.00
6
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
MOCHA
1
UD
700
700.00
7
13102022 - Polipropileno
(...)
13102022 - Polipropileno pp
2.3.5.5.01
LONA GRANDE
1
UD
5,400
5,400.00
8
13102022 - Polipropileno
(...)
13102022 - Polipropileno pp
2.3.5.5.01
LONA MEDIANA
1
UD
3,500
3,500.00
9
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ROLLO ALAMBRE #10 (PIES)
500
UD
30
15,000.00
10
13101708 - Silicona vmq y
(...)
13101708 - Silicona vmq y pmq y pvmq
2.3.7.2.99
SILICON URETANO TUBO
2
UD
750
1,500.00
11
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER EUROPEO DE 20 AMPERES CON SU CAJITA
3
UD
750
2,250.00
12
31201617 - Cementos disol
(...)
31201617 - Cementos disolventes
2.3.7.2.99
CUARTO DE CEMENTO PVC AZUL.
1
UD
1,350
1,350.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1660736
Informe final de la selección DO1.AWD.1660736
12/11/2024 14:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.600634
La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2024-0298 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
12/11/2024 14:28
(UTC -4 hours)
Detail