Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
52,037.9 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0871
Request Name:
COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/11/2024 14:11:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/11/2024 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/11/2024 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/11/2024 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/11/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/11/2024 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/11/2024 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/11/2024 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/11/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
50,037.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
14,012.50
DOP
----
View
2.3.9.3.01
1,681.50
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,858.50
DOP
----
View
2.3.7.2.06
13,570.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
5,345.40
DOP
----
View
2.3.9.9.04
13,570.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
50,037.90
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
529
1
50,037.90
DOP
Vencido
Certf.f. Compra de diferentes materiales_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/11/2024 14:45:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/11/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de inicio servicio Rep.Mant y Pintura_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certf.f. servicio Rep.Mant y Pintura_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificacioens técnicas Compra de material de plomeria.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud servicio Rep.Mant y Pintura_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1661034
19/11/2024 13:20
50,037.9 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/11/2024 13:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vargas Peña Multi Servicios, SRL
50,037.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
52,037.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALONES DE THINNER
2
UD
787.5
1,575.00
2
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTA ANTI GOTA
10
UD
539.7
5,397.00
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 3
4
UD
162.1
648.40
4
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA INDUSTRIAL VERDE
5
UD
2,469
12,345.00
5
31201513 - Cintas antides
(...)
31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad
2.3.9.9.05
CINTA ANTIDESLIZANTE 3M
5
UD
1,023.5
5,117.50
6
31201513 - Cintas antides
(...)
31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad
2.3.9.9.05
CHALECOS DE SEGURIDAD CON REFLECTORES COLOR NARANJA
5
UD
1,023.5
5,117.50
7
31201513 - Cintas antides
(...)
31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad
2.3.9.9.05
SILBATO DE METAL
5
UD
905.5
4,527.50
8
52161533 - Megáfonos
2.3.9.9.04
MEGAFONO
1
UD
13,620
13,620.00
9
42221612 - Puertos de iny
(...)
42221612 - Puertos de inyección o llaves de paso o colectores sin aguja de tubos arteriales o intravenosos
2.3.9.3.01
LLAVE DE PASO DE 2 PULGADAS
1
UD
994
994.00
10
42221612 - Puertos de iny
(...)
42221612 - Puertos de inyección o llaves de paso o colectores sin aguja de tubos arteriales o intravenosos
2.3.9.3.01
LLAVE DE PASO DE 1 ½ PULGADA
1
UD
787.5
787.50
11
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER DOBLE DE 40AMPERES GE
1
UD
1,908.5
1,908.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1661034
Informe final de la selección DO1.AWD.1661034
19/11/2024 13:20
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.600651
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0871 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
12/11/2024 14:45
(UTC -4 hours)
Detail