Contract Notice Detail
Summary Information

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22,530 Dominican Pesos
 
SIE-DAF-CD-2024-0070 
Adquisición de tarjetas para carnets 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de tarjetas para carnets 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
EDIFICIO PRINCIPAL SIE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

11/11/2024 15:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2024 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2024 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
22,467.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.5.0122,467.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de tarjetas para carnets22,467.20  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20241122,467.20  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

11/11/2024 16:13:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
11/11/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acto de inicio.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Certificacion de fondos.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.166062012/11/2024 12:5522,467.2 Dominican Pesos
    Final Report: 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Identificaciones Corporativas, SRL 22,467.2 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 INSUMOS PARA CARNETS SIE Y PROTECOM-
    
Subtotal
22,530.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
13102030 - Cloruro de pol(...)
2.3.5.5.01TARJETAS CARNETS CDVI150UD14221,300.00
    
 
2
13102030 - Cloruro de pol(...)
2.3.5.5.01TARJETA CARNETS PVC2UD6151,230.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
11/11/2024 16:13 (UTC -4 hours)
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