Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
120,350 Dominican Pesos
Request Reference:
HPPEM-DAF-CD-2024-0143
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ULTIMO PERIODO PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ULTIMO PERIODO PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/11/2024 11:03:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/11/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/11/2024 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/11/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/11/2024 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/11/2024 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/11/2024 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/11/2024 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/11/2024 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
140,329.34
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
25,089.16
DOP
----
View
2.3.2.3.01
5,752.50
DOP
----
View
2.3.9.2.01
54,167.98
DOP
----
View
2.3.9.9.01
429.52
DOP
----
View
2.3.5.5.01
3,900.02
DOP
----
View
2.3.9.9.05
50,990.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
UNICO PAGO
140,329.34
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0143
1
140,329.34
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER 0143.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/11/2024 15:23:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/11/2024 13:51:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO DE CONDICIONES 0143.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS 0143.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CUOTA A COMPROMETER 0143.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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AUTORIZACION DE INICIO 0143.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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PLIEGO DE CONDICIONES 0143.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1658526
07/11/2024 15:50
140,329.34 Dominican Pesos
Final Report:
07/11/2024 15:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Xavsha Multiservices, SRL
140,329.34 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE OFICINA
-
Subtotal
120,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores finos azul caja de 10
5
CAJ
725
3,625.00
5
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores finos rojo caja de 10
5
CAJ
725
3,625.00
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores finos de negro cajas de 10
5
CAJ
725
3,625.00
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores de pizarra
5
CAJ
350
1,750.00
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadorgrueso diferente colores
4
CAJ
495
1,980.00
9
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR TIPO LAPICERO
30
UD
50
1,500.00
11
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltadores C/10
4
CAJ
520
2,080.00
12
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras
25
UD
280
7,000.00
15
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
Removedores de grapas (saca ganchos)
30
UD
50
1,500.00
19
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
cuaderno cocido 200pag.
60
UD
60
3,600.00
25
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras GRANDE 210 MM
25
UD
150
3,750.00
27
44121507 - Sobres de catá
(...)
44121507 - Sobres de catálogos o de gancho
2.3.9.2.01
sobre 10x13 extra carta
4
CAJ
200
800.00
27
44121507 - Sobres de catá
(...)
44121507 - Sobres de catálogos o de gancho
2.3.9.2.01
sobre 12 x15 extra oficio
4
CAJ
200
800.00
28
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
postick 3x3
5
PAQ
360
1,800.00
28
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
postick 5/1
15
PAQ
125
1,875.00
29
60121532 - Borradores de
(...)
60121532 - Borradores de goma moldeable
2.3.9.9.01
Borradores de goma moldeable
20
UD
30
600.00
30
14121812 - Papel de fotog
(...)
14121812 - Papel de fotografía
2.3.5.5.01
Papel de fotografía
10
PAQ
450
4,500.00
35
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
Cinta de CIRUGIA
60
UD
130
7,800.00
36
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta transparente
20
UD
130
2,600.00
38
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
Humectante o cera para dedos
30
UD
98
2,940.00
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
CAUCHOS NORMALES #18 FUNDAS DE 5 LIBRAS
10
UD
275
2,750.00
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
CAUCHOS GORDAS #32 FUNDAS DE 5 LIBRAS
10
UD
275
2,750.00
39111518 - Luz de mano o
(...)
39111518 - Luz de mano o de extensión
2.3.9.6.01
EXTENCION ELECTRICA
10
UD
760
7,600.00
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS AZULES CAJA DE 12
10
UD
150
1,500.00
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS ROJOS CAJA DE 12
5
UD
150
750.00
53121704 - Portafolios
2.3.2.3.01
PORTAFOLIOS DE OFICINA CON DIVICIONES
5
UD
400
2,000.00
24112407 - Buzones
2.3.9.9.05
BUZON DE SUGERENCIA 9X14
10
UD
3,500
35,000.00
26111716 - Batería de oxi
(...)
26111716 - Batería de oxido de mercurio
2.3.9.6.01
PILA PAQ C2
25
PAQ
200
5,000.00
26111716 - Batería de oxi
(...)
26111716 - Batería de oxido de mercurio
2.3.9.6.01
PILA PAQ D2
5
PAQ
200
1,000.00
26111716 - Batería de oxi
(...)
26111716 - Batería de oxido de mercurio
2.3.9.6.01
PILA AA PAQ
10
PAQ
200
2,000.00
26111716 - Batería de oxi
(...)
26111716 - Batería de oxido de mercurio
2.3.9.6.01
PILA 9V1PAQ
15
PAQ
150
2,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1658526
Informe final de la selección DO1.AWD.1658526
07/11/2024 15:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.599174
La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2024-0143 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena
07/11/2024 15:24
(UTC -4 hours)
Detail