Contract Notice Detail
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Base Total Price:
168,147.34 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0111
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADO EN EL CUERPO MEDICO DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO CESMET
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/11/2024 15:09:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/11/2024 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/11/2024 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/11/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/11/2024 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/11/2024 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/11/2024 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
168,147.65
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
63,809.15
DOP
----
View
2.3.7.2.03
17,962.81
DOP
----
View
2.3.9.3.01
77,940.05
DOP
----
View
2.3.5.5.01
997.34
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,711.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
5,727.30
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
DQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS
168,147.65
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17309895858880pQo9
1
168,147.65
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/11/2024 15:45:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/11/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0111.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras CD-111.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud de compras CD-111.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1657958
07/11/2024 10:24
168,147.64 Dominican Pesos
Active
Final Report:
07/11/2024 10:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramcasgo Comercial, SRL
168,147.64 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
168,147.34
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31242207 - Montajes óptic
(...)
31242207 - Montajes ópticos experimentales
2.3.9.3.01
TURBINA LED
2
UD
13,409.09
26,818.18
2
31242207 - Montajes óptic
(...)
31242207 - Montajes ópticos experimentales
2.3.9.3.01
LAMPARA DE RESINA
2
UD
7,643.17
15,286.34
3
31242207 - Montajes óptic
(...)
31242207 - Montajes ópticos experimentales
2.3.9.3.01
ALGODON
2
UD
3,409.09
6,818.18
4
12162201 - Ácido ascórbic
(...)
12162201 - Ácido ascórbico
2.3.4.1.01
IONOMERO PARA BASE 2 AUTO I-BAS 20G POLVO 10G LIQUIDO
2
UD
5,227.27
10,454.54
5
12161801 - Geles
2.3.7.2.03
JABON ENZIMATICO EMPOWER
2
GAL
8,313.63
16,627.26
6
42131604 - Gorro de quiró
(...)
42131604 - Gorro de quirófano para personal médico
2.3.9.3.01
GORROS DESECHABLES
2
PAQ
764.32
1,528.64
7
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico
2.3.9.3.01
MASCARILLAS GENERICA COLOR AZUL
10
UD
670.45
6,704.50
8
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico
2.3.9.3.01
MICRO APLICADORES REGULAR 100/1
5
UD
482.72
2,413.60
9
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
GUANTES DE NITRILO S, NIPRO
2
UD
1,877.27
3,754.54
10
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
GUANTES DE NITRILO M, NIPRO
2
UD
1,877.27
3,754.54
11
12162201 - Ácido ascórbic
(...)
12162201 - Ácido ascórbico
2.3.4.1.01
ANESTESIA AL 2% 1:100 DFL 50/1
4
UD
2,613.64
10,454.56
12
12162201 - Ácido ascórbic
(...)
12162201 - Ácido ascórbico
2.3.4.1.01
ANESTESIA ARTICAINE AL 4% CON EPINEFRINA 50/1
4
UD
3,863.64
15,454.56
13
12162201 - Ácido ascórbic
(...)
12162201 - Ácido ascórbico
2.3.4.1.01
HYAMINOL GERMICIDA DESINFECTANTE INST 16 OZ
6
UD
1,877.27
11,263.62
14
31242207 - Montajes óptic
(...)
31242207 - Montajes ópticos experimentales
2.3.9.3.01
EYECTORES P/ SALIVA 100/1
10
UD
952.04
9,520.40
15
11151705 - Hilado de seda
2.3.2.1.01
HILO SEDA 3.0 (75CM 19MM)
6
UD
954.55
5,727.30
16
12162201 - Ácido ascórbic
(...)
12162201 - Ácido ascórbico
2.3.4.1.01
PASTA PROFILACTICA CHICLE I -FASTE 100X2G
4
UD
2,681.82
10,727.28
17
41104018 - Preparaciones
(...)
41104018 - Preparaciones para extracción de fase sólida
2.3.9.3.01
FRESA DIAMANTADA
10
UD
134.09
1,340.90
18
12162201 - Ácido ascórbic
(...)
12162201 - Ácido ascórbico
2.3.4.1.01
FLUOR EN GEL CEREZA IONITE 8.5 OZ
4
UD
1,363.64
5,454.56
19
12161801 - Geles
2.3.7.2.03
DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL LYSOL 19 ON
1
UD
1,335.54
1,335.54
20
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL TOALLA
2
UD
855.5
1,711.00
21
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
VASOS PLAST. NO 07 PAQ. 50/
10
PAQ
99.73
997.30
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1657958
Informe final de la selección DO1.AWD.1657958
07/11/2024 10:24
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.598715
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0111 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
06/11/2024 15:45
(UTC -4 hours)
Detail