Contract Notice Detail
Summary Information

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770,400 Dominican Pesos
 
RESERVAFAyPN-DAF-CM-2024-0007 
Adquisición materiales gastables de limpieza 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales gastables de limpieza, para uso en el Comando Conjunto y el Centro de Especialidades Medicas de la Reserva de las Fuerzas Armadas. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Jhon F. Kennedy No.1, Ens. Miraflores Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

05/11/2024 11:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/11/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2024 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2024 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
346,678.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0183,544.00  DOP----View
2.3.9.1.01263,134.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales gastables de limpieza, para uso en el Comando Conjunto y el Centro de Especialidades Medicas de la Reserva de las Fuerzas Armadas.346,678.10  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1731933859994CIH1M1346,678.10  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

15/11/2024 12:46:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
05/11/2024 16:43:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
05/11/2024 18:09:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
07/11/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
07/11/2024 17:00:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
08/11/2024 09:47:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTO DE APROBACION DE ESPECIFICACIONES.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.166293115/11/2024 12:54346,678.1 Dominican Pesos
    Final Report:15/11/2024 12:54Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Aztros Software, SRL346,678.1 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
770,400.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES GLADE 8.3 ONZ 2X48UD41519,920.00
    
 
2
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS MICROFIBRA 16"16" AMARILLA80UD1159,200.00
    
 
3
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRA AROMATICA PARA INODOROS36UD1304,680.00
    
 
4
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES PLASTICOS NEGROS, M70PAQ160.511,235.00
    
 
5
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES PLASTICOS NEGROS, L70PAQ160.511,235.00
    
 
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS ROJAS 30 GL, 28X35, 100/125PAQ1,30032,500.00
    
 
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PARA BARRER36UD38013,680.00
    
 
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR 12/140PAQ1,45058,000.00
    
 
9
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 6/140PAQ1,39055,600.00
    
 
10
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO 48/140PAQ1,42056,800.00
    
 
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDO FUNDAS 4 GL 17X22 NEGRAS, 100/1100PAQ28528,500.00
    
 
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDO FUNDAS 30 GL 28X35 NEGRAS, 100/1100PAQ66566,500.00
    
 
13
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALON DE CLORO250GAL14536,250.00
    
 
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE CUABA250GAL29072,500.00
    
 
15
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTATE AROMA FLORAL250GAL22556,250.00
    
 
16
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESCALIN150GAL54081,000.00
    
 
17
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO.32 FIBRA36UD42515,300.00
    
 
18
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SACOS DE DETERGENTE DE 30 LBS30UD2,80084,000.00
    
 
19
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDO SERVILLETAS 60/125PAQ2,29057,250.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
15/11/2024 12:54 (UTC -4 hours)
Detail
15/11/2024 12:46 (UTC -4 hours)
Detail