Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
770,400 Dominican Pesos
Request Reference:
RESERVAFAyPN-DAF-CM-2024-0007
Request Name:
Adquisición materiales gastables de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales gastables de limpieza, para uso en el Comando Conjunto y el Centro de Especialidades Medicas de la Reserva de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jhon F. Kennedy No.1, Ens. Miraflores Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/11/2024 11:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/11/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/11/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/11/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/11/2024 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
08/11/2024 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
12/11/2024 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/11/2024 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/11/2024 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/11/2024 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
346,678.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
83,544.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
263,134.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales gastables de limpieza, para uso en el Comando Conjunto y el Centro de Especialidades Medicas de la Reserva de las Fuerzas Armadas.
346,678.10
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731933859994CIH1M
1
346,678.10
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/11/2024 12:46:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/11/2024 16:43:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/11/2024 18:09:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/11/2024 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/11/2024 17:00:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
08/11/2024 09:47:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION DE ESPECIFICACIONES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1662931
15/11/2024 12:54
346,678.1 Dominican Pesos
Final Report:
15/11/2024 12:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Aztros Software, SRL
346,678.1 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
770,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES GLADE 8.3 ONZ 2X
48
UD
415
19,920.00
2
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS MICROFIBRA 16"16" AMARILLA
80
UD
115
9,200.00
3
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRA AROMATICA PARA INODOROS
36
UD
130
4,680.00
4
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES PLASTICOS NEGROS, M
70
PAQ
160.5
11,235.00
5
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES PLASTICOS NEGROS, L
70
PAQ
160.5
11,235.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS 30 GL, 28X35, 100/1
25
PAQ
1,300
32,500.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PARA BARRER
36
UD
380
13,680.00
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR 12/1
40
PAQ
1,450
58,000.00
9
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1
40
PAQ
1,390
55,600.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO 48/1
40
PAQ
1,420
56,800.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDO FUNDAS 4 GL 17X22 NEGRAS, 100/1
100
PAQ
285
28,500.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDO FUNDAS 30 GL 28X35 NEGRAS, 100/1
100
PAQ
665
66,500.00
13
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALON DE CLORO
250
GAL
145
36,250.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE CUABA
250
GAL
290
72,500.00
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTATE AROMA FLORAL
250
GAL
225
56,250.00
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESCALIN
150
GAL
540
81,000.00
17
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO.32 FIBRA
36
UD
425
15,300.00
18
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
SACOS DE DETERGENTE DE 30 LBS
30
UD
2,800
84,000.00
19
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDO SERVILLETAS 60/1
25
PAQ
2,290
57,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1662931
Informe final de la selección DO1.AWD.1662931
15/11/2024 12:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.602139
La lista de oferentes del proceso RESERVAFAyPN-DAF-CM-2024-0007 publicada por DIRECCION GENERAL DE LAS RESERVAS DE LAS FUERZAS ARMADAS
15/11/2024 12:46
(UTC -4 hours)
Detail